下面是范文網(wǎng)小編分享的大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地使用管理辦法3篇 大連高新園區(qū)土地規(guī)劃,以供參考。

大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地使用管理辦法1
大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技產(chǎn)業(yè) 推進中心2016部門決算
目 錄
第一部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技產(chǎn)業(yè)推進中心概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技產(chǎn)業(yè)推進中心2016部門決算報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2016一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 第三部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技產(chǎn)業(yè)推進中心2016部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋第一部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技產(chǎn)業(yè)推進中心
概況
一、主要職責(zé)
(一)軟件及信息服務(wù)業(yè)規(guī)劃編制、特色產(chǎn)業(yè)推進政策研究制定;
(二)高新區(qū)新興特色產(chǎn)業(yè)籌劃、特色產(chǎn)業(yè)功能區(qū)劃與規(guī)劃、特色產(chǎn)業(yè)基地籌劃與推進、特色產(chǎn)業(yè)集群建設(shè);
(三)軟件及服務(wù)外包試驗區(qū)、創(chuàng)新型特色園區(qū)建設(shè)的推進工作,包括方案制定、文件起草、進度安排、協(xié)調(diào)咨詢機構(gòu)、起草匯報材料等文字綜合、日常協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)溝通、項目申報組織、方案落實、跟蹤驗收組織等;
(四)國家服務(wù)業(yè)綜合改革試點中園區(qū)生產(chǎn)型服務(wù)業(yè)體系建設(shè)、產(chǎn)業(yè)推進、試點日常工作;
(五)科技信息綜合管理、科技項目庫建設(shè)與維護;
(六)區(qū)校一體化辦公室工作,包括計劃編制、推進跟蹤、項目申報、政策制定與落實等。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技產(chǎn)業(yè)推進中心2016年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技產(chǎn)業(yè)推進中心(無二級預(yù)算單位)第二部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技產(chǎn)業(yè)推進中心2016
部門決算公開報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2016一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技產(chǎn)業(yè)推進中心2016
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計 萬元,包括:
1.財政撥款收入 萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入 萬元,政府性基金收入 0 萬元。
2.其他收入 0 萬元。3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。
(二)支出總計 萬元,包括:
1.基本支出 萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出 萬元,對個人和家庭的補助支出 萬元,商品和服務(wù)支出 萬元,其他資本性支出 0萬元。
2.項目支出 1 萬元,主要包括 一般公共服務(wù)支出 等業(yè)務(wù)支出。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元
主要是部分未完成項目需下繼續(xù)使用的資金。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技產(chǎn)業(yè)推進中心2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016財政撥款支出 萬元,其中:基本支出 萬元,項目支出 1 萬元。
(二)具體情況
2016財政撥款支出 萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出 萬元,教育支出 0萬元,社會保障和就業(yè)支出0萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出 萬元,住房保障支出 萬元,其他支出 0萬元。
1.一般公共服務(wù)支出 萬元,包括:
(1)事業(yè)運行 萬元,主要是 行政事業(yè)單位人員支出及保障機構(gòu)正常運行等支出。
(2)一般行政管理事務(wù) 1萬元,主要是相關(guān)機構(gòu)事務(wù)等支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生支出萬元,包括:
事業(yè)單位醫(yī)療萬元,主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險繳費等支出。
3.住房保障支出 萬元,包括:
住房公積金 萬元,提租補貼支出萬元,主要是按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金等支出。
三、其他需要說明事項
1.關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。
2016公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出 0萬元,其中:因公出國(境)費 0萬元,公務(wù)接待費 0 萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費 0萬元。2016“三公”經(jīng)費支出比2015年減少 0萬元,下降 0%,主要是 沒發(fā)生項目等 原因。
1.因公出國(境)費 0萬元,主要 等,2016年參加出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。
2.公務(wù)接待費 0 萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用等,2016年國內(nèi)公務(wù)接待累計0 批次 人,0 萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費0 萬元,其中:本發(fā)生公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0 萬元。年末公務(wù)用車保有量0輛。
2.關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。市直部門應(yīng)當按照如下格 5 式說明:本部門2016機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致,即部門決算中“填報說明附表”—“部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表”中數(shù)據(jù)一致),比2015年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。主要原因是:……(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列)。機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。
3.關(guān)于政府采購支出說明。高新區(qū)各單位政府采購事項由財政局統(tǒng)一管理,無需要說明的事項。
4.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。各部門應(yīng)當按照如下格式說明:截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值0萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開 展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費 反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(以上名詞解釋全部保留,其他的名詞解釋按各單位使用的功能科目填寫,可參照預(yù)算公開文字說明或者去年決算文字說明)
(事業(yè)單位不填)15.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(各單位如果有其他需要說明的事項可以自行添加,但以上四個部分是硬性規(guī)定不得擅自減少,有條件的單位可以將公開文檔轉(zhuǎn)換為pdf格式進行公開)
大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地使用管理辦法2
大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心
2016部門決算
目錄
第一部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心2016部門決算報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2016一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 第三部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心2016部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
1、負責(zé)高新區(qū)行政服務(wù)體系建設(shè)工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督;
2、負責(zé)協(xié)調(diào)高新區(qū)各職能部門制定、調(diào)整、實施高新區(qū)行政審批工作流程(含網(wǎng)上流程),對進入行政審批服務(wù)大廳的審批項目進行審定和調(diào)整,對園區(qū)各職能部門行政審批工作進行協(xié)調(diào)和監(jiān)督;
3、負責(zé)高新區(qū)行政審批服務(wù)大廳的日常管理、監(jiān)督以及服務(wù)大廳內(nèi)各項規(guī)章制度的制定、實施;
4、負責(zé)對高新區(qū)所轄街道行政服務(wù)機構(gòu)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督;
5、負責(zé)高新區(qū)行政審批服務(wù)網(wǎng)、政務(wù)公開網(wǎng)和行政投訴網(wǎng)的建設(shè)、管理和監(jiān)督;
6、負責(zé)全程辦事代理制工作的組織、實施和監(jiān)督,為入駐企業(yè)提供各類咨詢服務(wù),參與對高新區(qū)重點項目推進的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督;
7、負責(zé)高新區(qū)行政審批服務(wù)工作的考核評議
納入大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心2016年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心(無二級預(yù)算單位)
第二部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心2016年
度部門決算公開報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2016一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
(詳見附表)
第三部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心2016年
度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計萬元,包括:
1.財政撥款收入萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入萬元,政府性基金收入0萬元。
2.其他收入0萬元,主要是 等收入
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是部分未完成項目需下繼續(xù)使用的資金。
(二)支出總計萬元,包括:
1.基本支出萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出萬元,對個人和家庭的補助支出萬元,商品和服務(wù)支出萬元。
2.項目支出萬元。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元 主要是部分未完成項目需下繼續(xù)使用的資金。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016財政撥款支出萬元,其中:基本支出萬元,項目支出萬元。
(二)具體情況
2016財政撥款支出
萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出
萬元,教育支出
萬元,社會保障和就業(yè)支出
萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出
萬元,農(nóng)林水支出
萬元,住房保障支出
萬元,其他支出
萬元。
1.一般公共服務(wù)支出267萬元,包括:
行政運行267萬元,主要是人員支出及保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生支出萬元,包括:
事業(yè)單位醫(yī)療萬元,主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險繳費等支出。
3.住房保障支出萬元,包括:
住房公積金萬元,主要是按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金等支出。
三、其他需要說明事項 1.關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況(本說明內(nèi)容不得進行刪減,沒有的內(nèi)容填無,沒有的數(shù)字填0)
2016公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出
萬元,其中:因公出國(境)費 0 萬元,公務(wù)接待費0 萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0 萬元。2016“三公”經(jīng)費支出比2015年減少0 萬元,下降0,主要是
原因。
1.因公出國(境)費 0 萬元,主要
等,2016年參加出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。
2.公務(wù)接待費 0 萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用等,2016年國內(nèi)公務(wù)接待累計0 批次0 人,0 萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費 0 萬元,其中:本發(fā)生公務(wù)用車購置費 0 萬元,公務(wù)用車運行維護費 0 萬元。年末公務(wù)用車保有量29輛。
2.關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。市直部門應(yīng)當按照如下格式說明:本部門2016機關(guān)運行經(jīng)費支出XX萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致,即部門決算中“填報說明附表”—“部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表”中數(shù)據(jù)一致),比2015年增加(減少)XX萬元,增長(降低)XX%。主要原因是:……(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列)。機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。
3.關(guān)于政府采購支出說明。高新區(qū)各單位政府采購事項由財政局統(tǒng)一管理,無需要說明的事項。
4.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。各部門應(yīng)當按照如下格式說明:截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(以上名詞解釋全部保留,其他的名詞解釋按各單位使用的功能科目填寫,可參照預(yù)算公開文字說明或者去年決算文字說明)15.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地使用管理辦法3
大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)
老干部管理中心2016部門決算
目錄
第一部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)老干部管理中心概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)老干部管理中心2016部門決算報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2016一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 第三部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)老干部管理中心2016部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)老干部管理中心概況
一、主要職責(zé)
1、按照中央、省、市有關(guān)離退休干部工作的方針、政策,研究部署全區(qū)老干部工作,組織落實好離退休老干部的政治、生活待遇,并注意發(fā)揮其作用;
2、負責(zé)全區(qū)離退休干部工作的宏觀管理,并對基層老干部工作進行督促檢查和指導(dǎo),幫助協(xié)調(diào)解決難點問題;抓好老干部工作隊伍建設(shè),培訓(xùn)老干部工作專兼職人員;
3、負責(zé)辦好老干部活動中心,豐富老干部的文體生活,組織和指導(dǎo)老干部的健康療養(yǎng)、體檢及健身活動;
4、負責(zé)區(qū)關(guān)心下一代工作委員會辦公室的日常工作;
5、完成上級部門交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)老干部管理中心2016年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
無二級預(yù)算單位
第二部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)老干部管理中心2016
部門決算公開報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2016一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
(詳見附表)
第三部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)老干部管理中心2016
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計萬元,包括: 1.財政撥款收入萬元。
(二)支出總計萬元,包括: 1.一般公共服務(wù)支出萬元。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出萬元 3.住房保障支出萬元。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)老干部管理中心2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016財政撥款支出萬元,其中:一般公共服務(wù)支出萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出萬元,住房保障支出萬元。
(二)具體情況
2016財政撥款支出萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出34萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出萬元,住房保障支出萬元。
1.一般公共服務(wù)支出34萬元,包括:
(1)行政運行34萬元,主要是事業(yè)人員支出及保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生支出萬元,包括:
(1)事業(yè)單位醫(yī)療萬元,主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險繳費等支出。
3.住房保障支出萬元,包括:
住房公積金萬元,主要是按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金等支出。提租補貼萬元。
三、其他需要說明事項
1.關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。
公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2016公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2016“三公”經(jīng)費支出比2015年減少0萬元,下降0。
1.因公出國(境)費0萬元,2016年參加出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務(wù)接待費0萬元,2016年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次0人,0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中:本發(fā)生公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元。年末公務(wù)用車保有量0輛。
2.關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。無 3.關(guān)于政府采購支出說明。高新區(qū)各單位政府采購事項由財政局統(tǒng)一管理,無需要說明的事項。
4.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè) 5 收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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