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內(nèi)審聯(lián)絡(luò)員崗位職責(zé)3篇 內(nèi)審聯(lián)絡(luò)員崗位職責(zé)內(nèi)容

時間:2023-05-18 13:20:09 綜合范文

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內(nèi)審聯(lián)絡(luò)員崗位職責(zé)1

  信息聯(lián)絡(luò)員崗位職責(zé)

  信息聯(lián)絡(luò)員是聯(lián)系推進部室監(jiān)控工作的重要紐帶與橋梁,工作十分重要,制定本工作職責(zé)。

  1、各部室信息聯(lián)絡(luò)員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)公文寫作,工作熱情,熟悉本部門工作和集團當(dāng)前推進工作事項。

  2、負(fù)責(zé)每周對接,匯報本部門本周工作事項,下周工作重點,對會議紀(jì)要督辦事項的進展情況及時進行說明,提醒部長及時完成督辦工作。

  3、負(fù)責(zé)本部門牽頭召開的有關(guān)會議的籌備等會務(wù)工作。

  4、負(fù)責(zé)及時查閱本部門有關(guān)國家政策、法律法規(guī),向直屬部長和企業(yè)規(guī)范化領(lǐng)小組反饋信息。

  5、負(fù)責(zé)及時查看集團內(nèi)網(wǎng)和集團公眾郵件信箱內(nèi)的相關(guān)文件、通知、通報等其它動態(tài)信息,及時向部長匯報。

  6、負(fù)責(zé)本部門公文規(guī)范的監(jiān)督和培訓(xùn)指導(dǎo)工作,指導(dǎo)本部門(含駐門店人員)規(guī)范使用集團公文格式。

  7、對本部門下發(fā)的通知、上報的材料進行審核,確保文辭嚴(yán)謹(jǐn),無明顯語病、失誤。

  8、完成其它臨時性工作。

內(nèi)審聯(lián)絡(luò)員崗位職責(zé)2

  崗位描述

  團隊聯(lián)絡(luò)員

  崗位名稱:

  團隊聯(lián)絡(luò)員

  直接上級:

  銷售部經(jīng)理

  本職工作:

  負(fù)責(zé)與團隊的聯(lián)絡(luò)工作

  工作責(zé)任:

  1.保證及時、準(zhǔn)確地與團隊聯(lián)絡(luò)。

  2.了解并掌握團隊客戶的需求,整理成客戶資料,轉(zhuǎn)交給銷售員。 3.協(xié)助銷售員與團隊客戶進行談判。4.按照程序,完成接團工作。

  5.配合酒店相關(guān)部門,為團隊客戶提供相關(guān)服務(wù)。 6.將團隊客戶的意見,整理成書面材料,上報銷售部經(jīng)理。

  7.團隊離開后,對團隊進行跟蹤訪問,并提出團隊訪問報告,上報銷售部經(jīng)理。 8.每月提出一份工作總結(jié),上報銷售部經(jīng)理。9.熟悉本崗位工作,努力學(xué)習(xí)相關(guān)知識。

  工作范圍:

  銷售部及外出聯(lián)絡(luò)

內(nèi)審聯(lián)絡(luò)員崗位職責(zé)3

  職責(zé)描述:

  1、主持審計監(jiān)察中心的工作,組織實施公司決議和董事長安排的工作;

  2、組織制定審計監(jiān)察中心的工作計劃,組織實施公司下達的經(jīng)營計劃;

  3、根據(jù)公司下達的工作目標(biāo)和指標(biāo),制定審計監(jiān)察中心的考核指標(biāo);組織內(nèi)部考核和評價,簽認(rèn)內(nèi)部考核結(jié)果,提出對內(nèi)部人員的獎懲意見;

  4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

  5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審計監(jiān)督,必要時委托審計事務(wù)所進行;

  6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務(wù)收支審計;

  7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)、離任經(jīng)濟責(zé)任審計;

  8、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況;

  9、負(fù)責(zé)組織審計活動結(jié)束后審計資料匯總、審計意見書撰寫、審計項目立卷等工作;

  10、負(fù)責(zé)下達審計整改通知,并及時組織回訪或后續(xù)審計,落實審計結(jié)果;

  11、組織對重要經(jīng)濟活動和出現(xiàn)的重大事故開展專題審計調(diào)查;

  12、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計變更,審核相關(guān)文件、資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;

  13、負(fù)責(zé)對公司行政、工程、營銷等各類制度進行審查,并對公司各類制度執(zhí)行情況進行監(jiān)察;

  14、負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)員工的培訓(xùn)、考核、管理工作;

  15、組織項目結(jié)算,并協(xié)助造價合約中心就項目結(jié)算分歧與承建商進行談判和協(xié)商;

  16、組織處理公司的法律事宜;

  17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務(wù)。任職資格:

  1、會計學(xué)、財務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

  2、8年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗,其中3年以上同等崗位工作經(jīng)驗;會計師資格,國家注冊會計師為佳;

  3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識,熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度;

  4、熟悉房地產(chǎn)管理、土地管理相關(guān)法律法規(guī),合同法律法規(guī),企業(yè)財務(wù)制度和流程;

  5、具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識,熟練使用辦公軟件、財務(wù)軟件;

  6、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn),具有較強的判斷和決策能力、計劃與執(zhí)行能力;

  7、具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守,有很強的感召力和凝聚力。

  內(nèi)部審計經(jīng)理

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)根據(jù)年度審計計劃制定財務(wù)審計計劃及目標(biāo);

  2、負(fù)責(zé)搜集整理財務(wù)審計相關(guān)的規(guī)章制度、監(jiān)管要求等,做好財務(wù)審計的有關(guān)文件、報表、信息資料的整理、分析等基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立審計檔案;

  3、負(fù)責(zé)對全行的賬務(wù)、效益、績效等進行審計,負(fù)責(zé)全行的離任審計工作,包括制定審計方案、組織實施現(xiàn)場及非現(xiàn)場審計檢查,完成審計報告,做好工作底稿及相關(guān)資料的整理、歸檔工作。

  4、負(fù)責(zé)對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行分析研究,提出處理意見和管理建議,按審計程序和有關(guān)規(guī)定做出審計結(jié)論和決定,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行;

  5、負(fù)責(zé)做好本崗位的內(nèi)部培訓(xùn)及轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作。

  6、配合開展其它項目和專業(yè)審計工作;

  7、負(fù)責(zé)配合做好部門內(nèi)風(fēng)險管理的相關(guān)事宜;

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  采購流程審計總監(jiān)

  職責(zé):

  1.協(xié)助識別集團采購流程高風(fēng)險領(lǐng)域及編制年度采購流程審計計劃; 2.協(xié)助建立采購流程審計程序及培養(yǎng)采購流程審計專業(yè)人員;

  3.作為項目負(fù)責(zé)人,通過分析復(fù)核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施采購流程審計,并提出有效及具有實際業(yè)務(wù)操作意義的業(yè)務(wù)管理提升建議;

  4.參與總結(jié)會議并向督察委員會領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)高級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計發(fā)現(xiàn)及建議; 5.確保有正確及足夠的工作底稿。要求:

  1.具有較強的審計、分析及風(fēng)險識別能力; 2.熟悉采購流程或具有采購流程審計經(jīng)驗者優(yōu)先; 3.良好的團隊合作精神及溝通能力;

  4.良好的報告能力、邏輯思維能力、學(xué)習(xí)能力及適應(yīng)能力

  審計總經(jīng)理

  序號工作任務(wù)工作描述

  1 管理體系建設(shè) 1.負(fù)責(zé)制定集團審計監(jiān)察各項管理規(guī)章制度,并監(jiān)督執(zhí)行; 2.負(fù)責(zé)組織集團及所屬公司工作計劃管理制度修訂;

  3.建立和完善集團部門內(nèi)部工作和人員的職責(zé)管理體系并監(jiān)督執(zhí)行

  2 審計工作

  1、負(fù)責(zé)對集團及所屬公司內(nèi)控管理制度與流程的執(zhí)行情況進行審計;(內(nèi)控評價)

  2、負(fù)責(zé)對集團及所屬公司與經(jīng)營活動相關(guān)的財務(wù)收支、報表編制、合同簽訂等情況進行審計;

  3、負(fù)責(zé)對集團及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預(yù)決算及工程建設(shè)過程中資金、成本投入情況進行審計;

  4、負(fù)責(zé)對集團及所屬公司投資和資本運作行為進行風(fēng)險評價,并提出可行性建議;

  5、負(fù)責(zé)對集團及所屬公司有關(guān)部門和個人的經(jīng)濟責(zé)任進行審查,提出處理意見;

  6、對集團及所屬公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員進行離任審計;

  7、提請或配合外部審計機構(gòu)進行審計工作;

  8、完成集團董事長批準(zhǔn)的專項審計工作。

  3 團隊建設(shè)管理

  1、負(fù)責(zé)部門經(jīng)理及主管以上管理人員的分工管理等工作;

  2、負(fù)責(zé)部門人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn),職業(yè)道德的教育; 4 人事管理 1.負(fù)責(zé)集團本部門經(jīng)理人員的考核管理工作; 2.負(fù)責(zé)集團本部門人事管理及各項工作崗位評價; 3.負(fù)責(zé)建立和完善集團審計人員晉升、使用、淘汰機制;

  任職資格

  任職資格教育程度全日制??埔陨蠈W(xué)歷 專業(yè)要求財務(wù)審計專業(yè)或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)

  技能水平1.對企業(yè)審計監(jiān)察工作管理有系統(tǒng)的了解和實踐經(jīng)驗,對審計監(jiān)察管理各模塊有較深入的認(rèn)識; 2.具備現(xiàn)代審計管理理念和扎實的理論基礎(chǔ); 3.熟悉國家、地區(qū)財經(jīng)法規(guī)等

  工作經(jīng)驗 1.八年以上大型企業(yè)管理工作經(jīng)驗; 2.三年以上大型企業(yè)審計負(fù)責(zé)人崗位工作經(jīng)驗。價值觀及

  行為準(zhǔn)則 1.認(rèn)同企業(yè)文化; 2.有良好的職業(yè)操守;

  3.嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī),執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。 其他要求有很好的激勵、溝通、團隊領(lǐng)導(dǎo)能力。資格證書審計師,或注冊審計師及注冊會計師

  內(nèi)控管理高級經(jīng)理或總監(jiān)

  崗位職責(zé)

  1、監(jiān)督問責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行;

  2、參與制定不相容崗位分離標(biāo)準(zhǔn)及評估工具;參與組織總部范圍財務(wù)流程風(fēng)險梳理;參與組織財務(wù)系統(tǒng)重大風(fēng)險梳理,并建立應(yīng)急預(yù)案;參與組織總部的、直屬企業(yè)及業(yè)務(wù)控制點梳理;報備產(chǎn)業(yè)集團風(fēng)險控制文檔,風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案;

  3、參與組織總部及直屬業(yè)務(wù)的財務(wù)流程控制點測試;參與組織開展專項檢查,報備各產(chǎn)業(yè)重點風(fēng)險檢查方案、檢查報告及問題整改落實情況報告;參與總部采購和招投標(biāo)管理;

  4、參與內(nèi)控成熟度評價工具開發(fā);跟進產(chǎn)業(yè)集團審計問題整改情況

  5、落實渠道建設(shè)方案,報備各集團季度內(nèi)控管理信息報表

  任職資格:

  1、中級會計師證書,會計、審計、經(jīng)濟、金融、法律等相關(guān)專業(yè)

  2、8年以上財務(wù)及相關(guān)工作經(jīng)驗(研究生3年以上)。

  3、參與在集團范圍內(nèi)推廣內(nèi)控體系。

  4、風(fēng)險、內(nèi)控等方面工作經(jīng)驗三年以上。

  5、熟練掌握財務(wù)管理知識。

  6、初步具備財務(wù)內(nèi)控管理的相關(guān)知識。

  7、初步具備與財務(wù)內(nèi)控管理連接的知識結(jié)構(gòu):經(jīng)濟、財務(wù)會計、法律等。

  8、熟悉集團化管理的知識;

  內(nèi)部審計經(jīng)理

  遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司

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  全日制統(tǒng)招本科3年以上經(jīng)驗普通話25-35歲 收藏

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  職位描述:

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)組織開展集團控股子公司的內(nèi)控審計項目;

  2、負(fù)責(zé)集團審計發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進并報告;

  3、負(fù)責(zé)審計發(fā)現(xiàn)問題的歸類、匯總及分析;

  4、負(fù)責(zé)審計底稿的歸集、整理;

  5、參與內(nèi)部審計制度的修訂。

  任職要求:

  1、全日制重點院校審計或財務(wù)管理類研究生畢業(yè);

  2、具有在大型房地產(chǎn)企業(yè)從事內(nèi)部審計或財務(wù)管理工作3年以上經(jīng)驗;

  3、良好的中英文語言與文字表達能力,較好的團隊協(xié)助能力及抗壓能力。

  4、個人素質(zhì)要求:細(xì)致、勤奮、踏實、對數(shù)字敏感。

  審計經(jīng)理(內(nèi)控)國內(nèi)TOP10地產(chǎn)開發(fā)商

  崗位職責(zé):

  負(fù)責(zé)對公司運營關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)控,受理、調(diào)查違規(guī)違紀(jì)事件,并實施流程制度審計,促進公司管理制度流程體系的規(guī)范性建設(shè),降低運營風(fēng)險。任職資格:

  1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè);

  2、3年以上同崗位工作經(jīng)驗,有上市公司審計、內(nèi)部控制經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、熟悉審計相關(guān)理論、政策和實務(wù),熟悉內(nèi)部控制知識,掌握現(xiàn)代企業(yè)管理知識。

  內(nèi)部審計經(jīng)理

  太陽能科技有限公司 工作職責(zé):

  1、按照內(nèi)部審計計劃,編制內(nèi)部審計工作方案,組織內(nèi)部審計工作的實施;

  2、監(jiān)督分、子公司遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況;

  3、對公司各內(nèi)部機構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

  4、協(xié)助建立健全反舞弊機制,確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容,并

  在內(nèi)部審計過程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

  5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況;

  7、定期與不定期報告內(nèi)部審計工作計劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

  8、除常規(guī)審計外,負(fù)責(zé)各類專項審計。

  9、財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

  任職資格

  1、本科以上會計或?qū)徲媽I(yè)學(xué)歷;

  2、三年以上公司內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;

  3、熟悉《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及國家法律、法規(guī);

  4、熟練掌握運用內(nèi)部審計方法;較強的數(shù)據(jù)分析處理能力;

  5、具有較強的溝通協(xié)調(diào)表達能力及書面文字表達能力。

  6、誠信廉潔,勤奮敬業(yè),作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),敬業(yè)負(fù)責(zé),有良好的職業(yè)素養(yǎng)。

  內(nèi)審經(jīng)理

  某上市建筑集團

  職位描述: 崗位職責(zé): 1.參與編制內(nèi)部審計制度; 2.參與編制內(nèi)部審計手冊; 3.參與采購業(yè)務(wù)審計; 4.參與資產(chǎn)審計; 5.參與財務(wù)審計。崗位要求: 1.經(jīng)濟、金融、會計、財政、稅務(wù)、統(tǒng)計、法律、管理、IT等專業(yè);2.本科以上學(xué)歷,中級以上職稱;3.從事過審計業(yè)務(wù)3年以上; 4.溝通能力強,組織管理能力強,文字表達能力強;5.熱愛審計工作,敬業(yè)。

  審計經(jīng)理

  大型國有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)

  25-35萬 崗位職責(zé):

  1、參與各公司財務(wù)、稅務(wù)、工程、預(yù)算、采購招標(biāo)等相關(guān)審計,編寫審計報告;

  2、參與項目盡職調(diào)查工作;

  3、對公司負(fù)責(zé)人進行經(jīng)濟責(zé)任審計或離職審計;

  4、撰寫年度、季度財務(wù)報表復(fù)核報告;

  5、內(nèi)控評價或風(fēng)險管理評價工作;

  6、審計信息化管理與建設(shè);

  7、其他相關(guān)工作。 崗位要求:

  1、具有注冊會計師資格,有會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

  2、具有內(nèi)控或風(fēng)險管理專業(yè)特長者優(yōu)先;

  3、通曉房地產(chǎn)財務(wù)、稅務(wù)、工程、采購招標(biāo)等相關(guān)審計業(yè)務(wù),責(zé)任心強,做事認(rèn)真負(fù)責(zé),溝通能力強,能出差,為人積極樂觀。

  4、本科以上學(xué)歷,財經(jīng)或相關(guān)專業(yè),5年以上工作經(jīng)驗;

  5、年齡限制:30-40歲;

  審計經(jīng)理(財務(wù))

  北京復(fù)華置地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)制定、完善部門的各項規(guī)章制度,流程梳理;

  2、負(fù)責(zé)公司所屬投資項目財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支情況,公司資產(chǎn)、負(fù)債和損益進行審計

  3、負(fù)責(zé)對公司及所屬單位對外投資并購、基建工程、重大技術(shù)改造、招標(biāo)采購等重要經(jīng)濟事項或重大經(jīng)濟合同進行審計監(jiān)督

  4、負(fù)責(zé)與外部監(jiān)管部門的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、配合工作。 任職資格:

  1、財經(jīng)類本科及以上學(xué)歷,5年以上財務(wù)、審計工作經(jīng)驗

  2、中級以上職稱或具有中國注冊會計師(CPA)、國際內(nèi)部審計師(CIA)等資格優(yōu)先考慮。

  2、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、審計法規(guī)和稅收政策及相關(guān)賬務(wù)的處理方法,對內(nèi)部控制及流程有較深刻的認(rèn)識,熟練掌握辦公軟件使用技能。

  3、誠實正直,責(zé)任心強,敬業(yè),具有良好的溝通協(xié)調(diào)及執(zhí)行統(tǒng)籌能力,具備較強的文字表達能力。

  4、工作穩(wěn)定性和原則性強,具備較強的邏輯思維能力、分析辨識和判斷能力,能承受較強的工作壓力。

  內(nèi)審經(jīng)理

  某上市建筑集團

  職位描述: 崗位職責(zé): 1.參與編制內(nèi)部審計制度; 2.參與編制內(nèi)部審計手冊; 3.參與采購業(yè)務(wù)審計; 4.參與資產(chǎn)審計; 5.參與財務(wù)審計。崗位要求: 1.經(jīng)濟、金融、會計、財政、稅務(wù)、統(tǒng)計、法律、管理、IT等專業(yè);2.本科以上學(xué)歷,中級以上職稱;3.從事過審計業(yè)務(wù)3年以上; 4.溝通能力強,組織管理能力強,文字表達能力強;5.熱愛審計工作,敬業(yè)。

  審計經(jīng)理

  北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司

  崗位職責(zé):

  1.公司內(nèi)部審計:在部門負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下編制年度內(nèi)部審計工作計劃,并對公司及下屬子公司的實施各項內(nèi)部審計工作,具體包括:財務(wù)收支、經(jīng)營績效、經(jīng)濟責(zé)任、項目退出審計、三公經(jīng)費、預(yù)算審計與風(fēng)控評價等工作; 2.內(nèi)部風(fēng)險控制:草擬公司風(fēng)險控制評價方案,對公司內(nèi)部控制體系運行進行監(jiān)督與評價,并撰寫公司風(fēng)險控制評價報告;

  3.項目出資前審計:對即將出資的投資項目進行業(yè)務(wù)流程評價,確保整個出資程序合規(guī),且決策風(fēng)險可控; 4.其他專項審計:完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他專項審計工作;

  任職資格:

  1.財會、審計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;

  2.五年以上企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗或三年以上會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗; 3.具有審計師、會計師或注冊會計師,以及兼有其他相關(guān)職業(yè)資格者優(yōu)先;

  4.熟悉內(nèi)部審計、風(fēng)控評價、財務(wù)收支、財務(wù)管理、會計核算、企業(yè)經(jīng)營管理等相關(guān)專業(yè)知識,并了解國家財政稅收政策,具有相關(guān)豐富審計經(jīng)驗者優(yōu)先;

  內(nèi)部審計經(jīng)理

  太陽能科技有限公司

  工作職責(zé):

  1、按照內(nèi)部審計計劃,編制內(nèi)部審計工作方案,組織內(nèi)部審計工作的實施;

  2、監(jiān)督分、子公司遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況;

  3、對公司各內(nèi)部機構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的

  有效性進行檢查和評估;

  4、協(xié)助建立健全反舞弊機制,確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容,并

  在內(nèi)部審計過程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

  5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況;

  7、定期與不定期報告內(nèi)部審計工作計劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

  8、除常規(guī)審計外,負(fù)責(zé)各類專項審計。

  9、財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

  內(nèi)審經(jīng)理

  某上市建筑集團

  職位描述: 崗位職責(zé): 1.參與編制內(nèi)部審計制度; 2.參與編制內(nèi)部審計手冊; 3.參與采購業(yè)務(wù)審計; 4.參與資產(chǎn)審計; 5.參與財務(wù)審計。崗位要求: 1.經(jīng)濟、金融、會計、財政、稅務(wù)、統(tǒng)計、法律、管理、IT等專業(yè);2.本科以上學(xué)歷,中級以上職稱;3.從事過審計業(yè)務(wù)3年以上; 4.溝通能力強,組織管理能力強,文字表達能力強;5.熱愛審計工作,敬業(yè)。

  審計主管 某集團大型酒業(yè)公司

  1、擬定和完善審計制度、審計流程、考核體系;

  2、對審計計劃實施方案進行調(diào)整和分解;

  3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;

  4、編制內(nèi)審方案,整理審計證據(jù),準(zhǔn)備相關(guān)審計文件;

  5、草擬審計報告,提出審計建議,送審計部長審核;

  6、向?qū)徲嫴块L匯報審計問題,協(xié)助部長完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作;

  7、參與現(xiàn)場審計,評價和考核審計小組成員的業(yè)績表現(xiàn)

  北京天瑞金置業(yè)投資有限公司

  崗位職責(zé):

  1、建立并完善內(nèi)部審計制度

  2、及時組織開展對子公司的財務(wù)相關(guān)審計工作,定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計、工程審計和財務(wù)收支審計

  3、對所涉及的審計事項,組織編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議,監(jiān)督被審計單位嚴(yán)格執(zhí)行審計決定,指導(dǎo)做好審計記錄和資料保管工作

  4、對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的可行性分析和審計

  5、控制公司管理風(fēng)險,會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、挪用財物、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況

  6、負(fù)責(zé)審計部門日常管理工作

  審計經(jīng)理

  某民營上市地產(chǎn)公司

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)根據(jù)董事會或?qū)徲嬑瘑T會的部署,擬定審計工作計劃,報經(jīng)董事會或?qū)徲嬑瘑T會批準(zhǔn)后制定審計方案;

  2、負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部審計工作;

  3、負(fù)責(zé)于審計終結(jié)后,出具書面審計報告,并報送董事會或?qū)徲嬑瘑T會;

  4、監(jiān)督檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況;

  5、監(jiān)督審計結(jié)果的落實;

  6、完善內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

  7、負(fù)責(zé)與董事會或?qū)徲嬑瘑T會的日常溝通;

  8、配合外部機構(gòu)對公司的年度審計、稽核檢查;

  9、參與公司重大投資決策,任職要求:

  1、在律所或者四大找做融資租賃的,有IPO和融資租賃經(jīng)驗優(yōu)先

  2、財務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

  3、3年左右工作經(jīng)驗,男女不限;

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