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應(yīng)付會計工作總結(jié)

時間:2024-12-23 11:08:25 工作總結(jié)

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應(yīng)付會計工作總結(jié)

  一、承擔(dān)審核貨幣資金的支付及應(yīng)付賬款的財務(wù)核算工作,包含現(xiàn)錢支出憑證、銀行轉(zhuǎn)帳支出憑證、外匯支出憑證、工資表派發(fā)、物資領(lǐng)用分配表及有關(guān)會計憑證等。

  二、核查并清理全部應(yīng)付賬務(wù)的帳務(wù),承擔(dān)進(jìn)口物資成本測算,并依據(jù)“收貨匯報”上填報的應(yīng)用部門進(jìn)行進(jìn)賬分配。

  三、審核貨幣資金的明細(xì)賬戶,保證總賬與明細(xì)賬的余額一致,搞好貨幣資金的計算和管理工作。

  四、承擔(dān)應(yīng)付稅費的核算,根據(jù)國家規(guī)定稅收和稅率開展繳稅。

  五、合理調(diào)配資產(chǎn),保證外匯和本幣等存款維持在合理水平。定期向財務(wù)部經(jīng)理報告流動資金狀況,并提供各種系統(tǒng)和綜合的數(shù)據(jù)資料。

  六、編制會計憑證,并結(jié)轉(zhuǎn)各種庫房的期初匯總賬。

  七、審核每日應(yīng)付賬款會計與出納的所有原始憑證、支出憑證及會計憑證,核查存款對賬單及銀行調(diào)節(jié)表,保證賬單、賬表和賬賬之間的一致性。

  八、審核待攤費用和預(yù)提費用的賬項及會計憑證,并核查財產(chǎn)分配表及有關(guān)會計憑證。(備注:若企業(yè)采用新會計準(zhǔn)則,待攤費用和預(yù)提費用已被撤銷,各項費用要用其他會計科目進(jìn)行核算。)

  九、清理各類購置有關(guān)的金額(如貨品訂金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅費及應(yīng)付提成等),并及時清繳清算及編制會計憑證。

  十、核查國外采購的手續(xù)齊全有效,包含采購申請單、收貨報告或入庫單、申請關(guān)稅、補充庫存材料匯報、支付方式及協(xié)議,并在手續(xù)健全且額度精確后,編制應(yīng)付貨款的成本核算表及會計憑證。

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