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財務(wù)主任崗位職責表態(tài)發(fā)言3篇 財務(wù)主任崗位職責與工作內(nèi)容

時間:2023-04-16 20:50:36 發(fā)言稿

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財務(wù)主任崗位職責表態(tài)發(fā)言3篇 財務(wù)主任崗位職責與工作內(nèi)容

財務(wù)主任崗位職責表態(tài)發(fā)言1

  財務(wù)副主任崗位職責

【篇1:財務(wù)室主任崗位職責】

  財務(wù)室主任崗位職責

  一、熟悉掌握會計制度、財務(wù)制度和有關(guān)法規(guī),遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準,分清資金渠道,??顚S谩?/p>

  二、執(zhí)行公司章程和股東大會、董事會的決議,主持編制并簽署公司的財務(wù)計劃、信貸計劃和會計報表等,落實完成計劃的措施,對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施,考核生產(chǎn)經(jīng)營成果,對院長負責并報告工作。

  三、審查公司各項目及重要經(jīng)濟合同。

  四、監(jiān)督全系統(tǒng)的財務(wù)管理和活動;堅持原則,增收節(jié)支,提高經(jīng)濟效益。

  五、監(jiān)督全系統(tǒng)執(zhí)行國家的財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀律,制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟效益、不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項。

  六、制訂財務(wù)計劃,搞好會計核算,及時、準確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營成果,考核計劃執(zhí)行情況,定期提供數(shù)據(jù)、資料和財務(wù)分析報告,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報情況和提出意見,當好領(lǐng)導(dǎo)參謀。

  七、負責編制會計報表,及時清理往來款項,協(xié)助財產(chǎn)管理部門,定期做好財產(chǎn)清查、核對工作,做到賬實相符。

  八、監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理,嚴格審核原始憑證及帳表、單證,杜絕貪污、浪費及不合理開支。

  九、遵守和維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行再無制度,對違反財務(wù)制度的收支不予辦理,并積極做好財經(jīng)紀律的宣傳工作。

  十、完成院領(lǐng)導(dǎo)交與的其他任務(wù)。

【篇2:財務(wù)資金部主任崗位職責】

  財務(wù)資金部主任崗位職責

  1、在項目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下全面履行項目財務(wù)資金管理、成本管理工作。

  2、嚴格遵守執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)制度、公司內(nèi)部財務(wù)管理辦法和各種財經(jīng)紀律以及項目計劃成本全額承包會計核算辦法,組織本項目財務(wù)管理和會計核算,真實、準確、全面反映項目的財務(wù)經(jīng)營情況。 3、負責具體會計核算工作和編制財務(wù)報表,并進行經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析,負責向局、公司各部門及社會職能機構(gòu)提供相關(guān)資料,向項目領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供各種經(jīng)濟信息。

  4、負責資金的合理、安全、高效運行,協(xié)調(diào)、解決資金矛盾,負責組織項目部工程款的回收,編制項目資金收支計劃。強化項目資金計劃使用管理,制定并執(zhí)行資金方面的制度和方法。

  5、加強會計基礎(chǔ)工作,嚴格做好會計憑證和資料的稽核,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

  6、做好項目會計檔案的保管和歸檔,確保項目部會計檔案的全面、完整。

  7、熟悉掌握項目工程承包合同文件的經(jīng)濟條款和分承包文件,參與制定總成本和階段成本控制計劃,根據(jù)項目計劃成本,負責項目實際成本考核與分析,制定成本控制措施和定期進行成本分析,向項目經(jīng)理提出成本控制、成本分析報告。組織不定期召開成本分析會,開展過程成本分析活動。

  8、參與項目材料采購、勞務(wù)承包、工程分包等合同會簽工作,重點 把好付款條件、納稅、合同風(fēng)險及單價審核關(guān)。對項目的各種材料采購、勞務(wù)招標合同進行監(jiān)管,未經(jīng)招投標或議標及合同會簽可以拒絕付款。負責處理與甲方的經(jīng)濟往來,做好與業(yè)主財務(wù)部門工程款撥付的對賬工作,協(xié)同材料部門做好與業(yè)主材料調(diào)撥的對賬工作,負責工程竣工結(jié)算的財務(wù)結(jié)算。

  9、負責與外部銀行系統(tǒng)、稅務(wù)系統(tǒng)的對接,處理好銀企關(guān)系,配合辦理各項融資及各類保函業(yè)務(wù),處理好稅企關(guān)系,辦理各項稅金業(yè)務(wù)。

  10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

【篇3:財務(wù)主管崗位職責】

  1、審核日常費用報銷單據(jù),提交財務(wù)經(jīng)理。

  2、會計即日工作安排檢查督促,日常負責財務(wù)所有會計憑證的審核檢查。

  3、每月工資表的考勤及核算等審核。

  4、日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務(wù)處理、活動的評估分析。

  5、落實公司預(yù)算管理體系指標考核,對指標完成情況進行過程控制和總結(jié)分析。

  6、指導(dǎo)稅務(wù)會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領(lǐng)購。 7、月初3號前跟進及檢查結(jié)算會計的供應(yīng)商成本表,負責供應(yīng)商成本核算,結(jié)轉(zhuǎn)收入成本包括供應(yīng)商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務(wù)處理,指導(dǎo)往來會計按供應(yīng)商戶逐個掛應(yīng)付帳款往來,跟進往來會計清查應(yīng)付貨款,確保往來準確。

  8、月末當日及時安排對庫存商品(xxx)的盤點及跟進盤點報告的處理。

  9、月末及時指導(dǎo)會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤

  點表的落實。

  10、月末結(jié)賬前檢查核對各級賬目,包括費用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗

  品攤銷等的數(shù)據(jù)準確,待處理財產(chǎn)損溢是否結(jié)平,收銀員長短款是否異常,是否掛個人往來帳扣取,銀行存款是否核對好,特別是信用卡、pos機的核對,商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確,促銷費用平帳是否及時,促銷費用帳務(wù)處理是否正確,若是要供應(yīng)商承擔部份促銷費用是否掛供應(yīng)商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金,檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項收入成本及稅費等帳務(wù)處理。

  11、協(xié)助配合財務(wù)經(jīng)理工作,負責與財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系,溝通信

  息,發(fā)揮承上啟下的作用。

  12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  1、核對供應(yīng)商當月銷售,根據(jù)合同核對租賃扣點,計算出供應(yīng)商往來成本額。(根據(jù)每一檔的促銷活動設(shè)置促銷編碼,包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率,依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔)同時對每一檔活動進行跟蹤。

  2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。

  3、每月1號前要求各部門(營運部、企劃部、招商部、工程部)提交待扣供應(yīng)商合同外

  費用明細,(并于2號前全部錄入pos系統(tǒng))。

  4、計算出實付供應(yīng)商往來成本額。(電子檔與系統(tǒng)相符)。6、與供應(yīng)商往來核對(6號到10)。7、收取供應(yīng)商稅票,并做好稅票收取登記本,待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計,收集自行完稅證明,分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時打印匯總表交財務(wù)經(jīng)理(11日到15)

  8、根據(jù)供應(yīng)商(提供增值稅專用發(fā)票)扣取費用,開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商,并做登記

  9、將收款收據(jù),發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計,并做好簽收登記。 10、11、12、日銷售會計崗位職責

  1、核對供應(yīng)商當月銷售,根據(jù)合同核對租賃扣點,計算出供應(yīng)商往來成本額。

  2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。

  3、每月2號要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細,并于3號錄入pos系統(tǒng)。

  4、計算出實付供應(yīng)商往來結(jié)算額。 5、開具供應(yīng)商往來結(jié)算單。

  6、與供應(yīng)商往來核對。 根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管 對結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤 對當月所有促銷扣點進行核對并審核(25-30)

  7、收取供應(yīng)商稅票,并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計。

  8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費用,開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。

  9、將收款收據(jù),發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計,并做好簽收登記。

  費用會計崗位職責:

  1、進行日常費用報銷憑證的處理。

  2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。 3、月未待攤費用的攤銷。

  4、員工個人往來的平帳、催收。

  5、月底出納現(xiàn)金,收銀員備用金、購物卡等的盤查,與集團核對往來。

  6、銀行存款核對,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

  稅務(wù)往來會計崗位職責 1、做好與商戶的賬務(wù)核對工作,并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證

  2、供應(yīng)商稅票的驗證及帳務(wù)處理。

  3、稅務(wù)報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳

  銷。

  4、稅務(wù)報表在網(wǎng)上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。 5、負責處理、督促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問題并及時處理,并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  6、核對供應(yīng)商往來,上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致,不一致有差異查明原因,并

  于每月5號匯總出具供應(yīng)商往來差異表,交財務(wù)經(jīng)理審核進行處理。7、協(xié)助出納主管月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

  出納(主管)職責

  1、據(jù)審批完整的報銷單據(jù)報銷付款,嚴格審查原始報銷憑證的真實性,合法性,準

  確性,和完整性,審核相關(guān)人員的簽名和審批情況,對不符合要求的報銷憑證,出納人員有權(quán)拒絕。

  2、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款,注意收款人和開具發(fā)票的人要一致,收款帳號要核準,然后提交財務(wù)經(jīng)理審單。 3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加 蓋“己付款”章,對于付款沒成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤,查明原因,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核重新付款。4、負責供應(yīng)商費用收取。

  5、做好銀行日記帳登記,日清月結(jié),保證帳實相符,能隨時提供資金帳面余額情況。

  6、月終進行庫存現(xiàn)金盤點,編制庫存現(xiàn)金盤點表,現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。

  7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團資金下拔情況,并及時告知財務(wù)經(jīng)理。

  8、檢查,指現(xiàn)金出納日常工作。

  9、月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

  10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài),每天實事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部

  11、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則,按時上交各項收入,不得擅自坐支營業(yè)收入,不得擅自公款私存 12、在業(yè)務(wù)上服從集團資金管理領(lǐng)導(dǎo),協(xié)助集團資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

  出納員崗位職責

  1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋,詳細清點支票、信用卡等,與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務(wù)處理。

  2、負責安全及時的與銀行傳遞各種票據(jù),并將收到的票據(jù)分門別類的交予各會計做帳務(wù)處理。

  3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據(jù)。 4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款 5、負責收銀員后臺系統(tǒng)的繳單 6、負責收銀員系統(tǒng)的對帳

  7、負責商戶電卡的制作及電費的收取

  8、負責商務(wù)卡的制作、銷售收款及繳存銀行。 9、負責及時收回注銷購物卡。

  10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。 11、完成會計主管交辦的其他工作。

財務(wù)主任崗位職責表態(tài)發(fā)言2

  財務(wù)科科長崗位職責

.負責主持財務(wù)辦公室全面工作,組織并督促科室人1 員全面完成職責范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)。

.嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財稅政策、法律、法規(guī)和公司各2 項財務(wù)管理制度,并結(jié)合分局實際,制定相應(yīng)的內(nèi)控制度。

.負責建立健全分局預(yù)算管理、成本管理、資金管理3 及會計核算體系,同時做好財務(wù)信息化管理和會計資料的保

  管工作,確保會計資料的真實和完整。

.保障本單位一體化管理體系資金的投入和使用,做4 好對工程分包單位預(yù)提(留)職業(yè)健康安全風(fēng)險保證金和日

  常獎罰收支的處理工作。

.對分局的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果作真實反映,及時解5 決財務(wù)管理中存在的問題。

.建立、健全貨幣資金收支審批管理制度,并對貨幣6 資金的日常管理負責。

  預(yù)算及財務(wù)決算報告,組織編制分局財務(wù)收支計劃、.7 定期開展經(jīng)濟活動分析。

  做好債權(quán)做好分局資金計劃及監(jiān)控各項目集中支付,8.清理嚴格控制應(yīng)收款項及“兩金”額度,統(tǒng)籌監(jiān)督好建造合同的執(zhí)行。

.負責高新技術(shù)企業(yè)認定財務(wù)部門的相關(guān)工作。9 .負責會計資料、會計檔案的管理工作,確保會計資10

  財務(wù)表態(tài)發(fā)言

  年級主任表態(tài)發(fā)言

  婦女主任表態(tài)發(fā)言

  學(xué)校后勤主任表態(tài)發(fā)言

  廣告部主任表態(tài)發(fā)言

財務(wù)主任崗位職責表態(tài)發(fā)言3

  1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,履行管理后勤集團財務(wù)的職責,建立健全后勤集團會計核算制度,監(jiān)督檢查財會業(yè)務(wù)及財政法規(guī)情況,協(xié)助總經(jīng)理組織協(xié)調(diào)全集團的經(jīng)濟運行工作,努力提高財務(wù)管理水平。

  2.熟悉和掌握各項財政制度,貫徹執(zhí)行黨和國家的財政法規(guī),根據(jù)有關(guān)規(guī)定,及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則。遵守國家財政制度,維護財經(jīng)紀律,勤儉辦事業(yè),堅持原則,秉公辦事。

  3.負責編制集團的年度財務(wù)預(yù)算,并協(xié)助總經(jīng)理搞好預(yù)算分配工作,經(jīng)常研究各項經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況,為領(lǐng)導(dǎo)當好參謀,不斷提高預(yù)算管理水平。

  4.參與集團經(jīng)濟問題的分析和研究;對集團經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的簽定提出合理化建議。

  5.加強資金的管理,及時做好資金的調(diào)度和調(diào)整,合理安排資金,充分利用資金,提高資金使用效率。

  6.經(jīng)常檢查監(jiān)督集團下屬各部門的現(xiàn)金及有價證券收付工作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

  7.負責財會人員的行政管理和工作崗位的調(diào)配,考核工作表現(xiàn),工作能力,完成任務(wù)情況,并對職稱申報提出意見。

  8.配合有關(guān)部門有組織、有計劃地對財會人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),加強財會隊伍建設(shè),不斷提高財會人員業(yè)務(wù)水平。

  9.負責集團各種有價證券及各種賬表單據(jù)的設(shè)計和印刷工作。

  10.完成集團領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。

  1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)政策、法規(guī)、制度,負責公司的財務(wù)會計工作,對公司財務(wù)工作進行管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查。

  2、調(diào)動會計人員工作積極性,組織有關(guān)政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn),支持財務(wù)人員依法行使職權(quán),維護財務(wù)人員合法權(quán)益。

  3、組織會計人員按照《會計法》和財務(wù)規(guī)章制度進行會計核算和財務(wù)處理,嚴格收支。

  4、負責財務(wù)會計報表,年度預(yù)、決算編制,搞好財務(wù)活動分析和年結(jié)算財務(wù)報告,及時向總經(jīng)理提供真實可信的會計數(shù)據(jù)。

  5、抓好會計基礎(chǔ)工作,負責帳、證、卡的審核,逐步完成財務(wù)電算化。

  6、起草制定財務(wù)管理制度規(guī)定,監(jiān)督檢查各項制度執(zhí)行情況,(包括財務(wù)工作計劃、工作總結(jié)和請示報告)等。

  7、對各中心收支工作的核算、帳務(wù)處理的管理、監(jiān)督、審核工作負責。

  8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

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