下面是范文網(wǎng)小編分享的退稅申請報告8篇,以供借鑒。

退稅申請報告1
xx市下城區(qū)國稅局:
茲有xx有限公司, 稅號:330103768XXXXXX。 xx年銷售收入:XXXX元,xx年應(yīng)納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:XXX元,實際減免所得稅額:XXX元,應(yīng)退稅額:XXX元。 特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:XXXX元。望批準!
申請人:
XX有限公司
退稅申請報告2
鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點,不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元。現(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
寧波市鎮(zhèn)海九龍有機涂料廠
20xx年x月x日
退稅申請報告3
國家稅務(wù)局:
我公司于xx年5月31日完成xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,xx年一至四季度累計實際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;xx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;xx年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應(yīng)當自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務(wù)機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款?!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條“預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機關(guān)應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅?!敝?guī)定,我公司申請退稅元。
特此申請,請貴局審核予以退稅。
附送資料
1、xx年度企業(yè)所得稅申報表
2、xx年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書
江蘇XX機械有限公司
20xx年x月x日
退稅申請報告4
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
我公司成立于×年×月×日,實際經(jīng)營范圍為××,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從×年×月×日起。
我公司×年×月的全部銷售收入為××××元,其中應(yīng)稅銷售收入為×××元,繳納增值稅額為×××元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應(yīng)稅銷售收入為×元,繳納增值稅為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應(yīng)稅銷售收入為×元,繳納增值稅額為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份。我公司×年×月至×月專用發(fā)票月平均使用量為×份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫)
目前貴局批準我公司每月領(lǐng)購×次最大開票金額×萬元稅控專用發(fā)票,每次×份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購×份最大開票金額×萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄?,?nèi)容必須真實詳細)
申請單位:
申請日期:
退稅申請報告5
xx稅局:
本公司xx(納稅編碼:xx)。因xxxx年6月7日在申報稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為xx年1月01日至xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在xx年6月8日直接(上門)申報g稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:xx銀行
銀行賬號:xxxx
特此說明!
xxxx單位名字
20xx年x月x日
退稅申請報告6
XX稅務(wù)局:
我公司為XX(類型)企業(yè),XX年度年終匯算中,彌補XX年度虧損X元后,全年應(yīng)繳所得稅額X元,已預(yù)繳了X元,多繳X元,現(xiàn)申請退稅。
以上妥否,請批示。
此致
敬禮!
申請人:XXXX單位
20xx年xx月xx日
退稅申請報告7
XXX稅局:
本公司XXX(納稅編碼:XXXXXXX)。因xx年6月7日在申報稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為xx年1月01日至xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:XXX銀行
銀行賬號:XXXXX
特此說明!
XXXXX單位名字
20xx年x月x日
退稅申請報告8
xx區(qū)稅務(wù)局:
20xx年xx月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
xxx公司
20xx年x月x日
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