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公司財務(wù)報銷制度3篇(財務(wù)管理制度與報銷制度)

時間:2024-02-19 11:53:00 綜合范文

  下面是范文網(wǎng)小編收集的公司財務(wù)報銷制度3篇(財務(wù)管理制度與報銷制度),供大家參閱。

公司財務(wù)報銷制度3篇(財務(wù)管理制度與報銷制度)

公司財務(wù)報銷制度1

  第一章總則

  第一條目的

  為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,合理控制費用支出,特制定本制度。

  第二條原則

  本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況,將財務(wù)報銷分為借支款項、日常辦公費用、其他費用支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。

  第三條適用范圍

  本制度適用公司全體員工。

  第二章借支管理規(guī)定及借支流程

  第四條借款管理規(guī)定

  (一)出差借款:出差人員在釘釘憑審批后的《備用金申請單》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

  (二)其他臨時借款,如項目專項借支,借款人員應(yīng)及時報賬,時間為每周一;特殊項目周一無法報賬的,需及時向財務(wù)部說明情況,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可以延后報賬。

  (三)各項借款金額超過10000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。

  (四)借款銷賬規(guī)定:

  1、借款銷賬時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷賬;

  2、借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。

  第五條借款流程

  (一)借款人在釘釘按規(guī)定填寫《備用金申請單》,注明申請人、借款事由、借款金額,在備注欄寫明轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金。

  (二)審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)審核→總經(jīng)理審批

  (三)財務(wù)付款:借款憑審批后的《備用金申請單》到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

  第三章日常費用報銷制度及流程

  第六條日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、低值易耗品、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi),各項費用的.累計支出原則上不得超出預(yù)算。

  第七條費用報銷的一般規(guī)定

 ?。ㄒ唬┙?jīng)辦人報銷費用、支出時,應(yīng)取得真實合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證,準(zhǔn)予報銷:

  1、稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)法票;

  2、財政機關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)(郵政、銀行、鐵路的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單)。

  3、加蓋銷貨單位或提供勞務(wù)單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章,且清晰可見。

  4、發(fā)票抬頭要求按照最新稅務(wù)部門相關(guān)規(guī)定。

  (二)填寫報銷單應(yīng)注意:

  1、根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);

  2、報銷單應(yīng)使用藍(lán)黑碳素筆嚴(yán)格按報銷單據(jù)要求項目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);

  3、金額大小寫須完全一致(不得涂改);

  4、簡述費用內(nèi)容或事由,要求與取得發(fā)票相符。

  (三)按規(guī)定的審批程序報批。

  (四)報銷10000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款或注明銀行轉(zhuǎn)賬。

  (五)報銷時間的具體規(guī)定

  1、財務(wù)報銷:公司財務(wù)部每周周一為財務(wù)報銷日;偶遇節(jié)假日等特殊情況財務(wù)另行通知。

  2、非日常報銷的其他事項不受以上的時間限制,可隨時辦理。

  第八條費用報銷的一般流程:

  報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→若需批準(zhǔn),附批準(zhǔn)后的清單→部門主管人員審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。

  第九條交通費報銷制度及流程

  交通費指為滿足公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要,為公司辦理相關(guān)的事宜而發(fā)生的市內(nèi)交通費用,包括公交車費、地鐵車費、打車費等。

  (一)費用標(biāo)準(zhǔn):

  (1)原則上外出辦事,主要以地鐵或公交的方式。除非特殊情況,才可乘坐出租車(需提前口頭匯報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)),并在票上注明原因及往返地點。

  (2)市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。

  (二)報銷流程

  1、員工整理交通車票(含因公公交車票),按規(guī)定填好《出差費報銷單》。

  2、審批:按日常費用審批程序?qū)徟?/p>

  3、員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。

  第十條差旅費報銷制度及流程

  員工因工作需要,離開員工辦公所在市行政區(qū)域處理公司事務(wù)屬出差。出差費用包括:本市及他市的市內(nèi)交通費;往返本市到外市的火車、飛機、客車、輪船等費用;自駕車出差的油費、路橋費、停車費等;外地的餐費、住宿費等。

 ?。ㄒ唬┏霾罱杩盍鞒?

  1、出差申請:員工出差可向公司借支所需差旅費用,填寫《備用金申請單》,履行相關(guān)借支審批手續(xù),借支數(shù)額應(yīng)當(dāng)與所處理的公務(wù)和出差的時間相適應(yīng)。

  2、借支差旅費:出差人員將審批過的《備用金申請單》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項。

  3、返回報銷:出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜,根據(jù)差旅費用實際發(fā)生情況填寫《差旅費報銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,財務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批;如因特殊情況不能辦理報銷,應(yīng)由本人出具書面材料說明延緩報銷理由,由部門負(fù)責(zé)人簽字證明,并注明最后報銷期限,如超過一個月不報賬,財務(wù)將不予報銷并從其工資中扣回借款。原則上前款未清者不予辦理新的借支。

 ?。ǘ﹫箐N程序:報銷實行“誰借支,誰報銷”的原則。各經(jīng)辦人將發(fā)票等原始單據(jù)分類續(xù)時貼在粘貼單上,按項目填好“差旅費報銷單”或“費用報銷單”。根據(jù)各授權(quán)范圍,具體經(jīng)辦人由本部門負(fù)責(zé)人審核同意后交財務(wù)部,經(jīng)財務(wù)部審核簽字后統(tǒng)一交由總經(jīng)理審批,由出納按規(guī)定時間支付。

  (三)、報銷標(biāo)準(zhǔn):

  公司全體員工的出差補貼實行全額包干制,具體包干標(biāo)準(zhǔn)詳見附件。

 ?。ㄋ模?、相關(guān)說明:

  1、出差期間發(fā)生請客送禮等業(yè)務(wù)招待費用,須事先請示高層領(lǐng)導(dǎo)同意,經(jīng)審批簽字后報銷。

  2、出差人員市內(nèi)交通費盡量選擇公交、地鐵、在無公交路線或負(fù)重等特殊情況下可打的(需提前口頭匯報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)),并在票上注明原因及往返地點。

  3、操作層員工與管理層員工一起出差時,由帶班管理人員控制各項開銷,不得超過出差補貼標(biāo)準(zhǔn),費用報銷時憑發(fā)票報銷。

  4、住宿費、市內(nèi)交通費必須憑發(fā)票據(jù)實報銷,無發(fā)票不予報銷,丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料,有同行人或部門負(fù)責(zé)人簽字證明,報財務(wù)特批。報銷憑據(jù)必須是出差地實際發(fā)生的票據(jù),費用包干部分憑發(fā)票報銷(發(fā)票金額大于費用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報銷,發(fā)票金額小于費用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實際金額報銷)。

公司財務(wù)報銷制度2

  財務(wù)報銷流程制度

  1.總則

 ?。保?為加強財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)工作,促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,特制定本制度。

 ?。玻杀举M用的核算管理及報銷流程

  2.1本公司按照資金實際支出的方法計算成本。

 ?。玻渤杀九c費用要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進行計提。要正確劃分和核算各項成本費用。公司制定合

  理完善的定額費用和報銷制度,本公司的管理費用、財務(wù)費用,都要按規(guī)定進行明細(xì)分類核算。

 ?。玻秤嘘P(guān)費用報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)的制度

2.3.1 現(xiàn)金借款簽批流程:

  借款人填寫《借支單》→主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→副/總經(jīng)理審批簽字→到出納處辦理借款手續(xù)領(lǐng)取現(xiàn)金。

  2.3.2 審批權(quán)責(zé)規(guī)定:

 ?。玻常玻?借款人根據(jù)事項填寫《借支單》,經(jīng)各級審批后提交出納支取現(xiàn)金或以打卡方式支

  付;所有借款,需由所屬部門主管審核簽字同意后,報請副/總經(jīng)理審核簽字,然后到出納處辦理借款手續(xù)。

 ?。玻常玻步杩钤瓌t:前款不清后款不借,特殊情況特殊處理。借款應(yīng)是因工作需要的工作經(jīng)費,

  而非個人私事。一切個人私事均不可作為借款的理由。特殊緊急事情需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

 ?。玻?費用報銷

  費用是指各職能部門發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、公務(wù)交通費等日常費用支出。其

  中差旅費、餐費等臨時性的借款,必須由經(jīng)辦人員填寫借支單,寫明時間、地點、申請金額、用途,按程序?qū)徟蠼杩睢=杩钊藛T完成公務(wù)后須及時辦理報銷清帳,在10天內(nèi)不報銷者,財務(wù)部有權(quán)從借款人員的稅后工資中扣回。

 ?。玻矗?日常費用簽批流程:

  按公司規(guī)定發(fā)生日常費用支出,取得合規(guī)的正式發(fā)票→報銷人填寫《費用報銷單》將發(fā)票及

  其他應(yīng)備資料粘貼于后→驗證人簽字→部門主管簽字→出納審核簽字→副/總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納處辦理報銷手續(xù)、領(lǐng)款→領(lǐng)款人簽字。當(dāng)月發(fā)生的費用應(yīng)在當(dāng)月報銷,超期10日逾期報銷的按報銷總金額的.30%從本人工資中扣除罰款。

 ?。玻矗?出差費用簽批流程

  出差人員依據(jù)實際出差情況如實填寫《出差費用報銷單》將發(fā)票及其他應(yīng)備收據(jù)貼于其后→

  部門主管審核簽字→交財務(wù)部出納審核簽字→副/總經(jīng)理審核簽字→出納處辦理報銷手續(xù)→領(lǐng)款人簽字。(住宿、餐飲、路橋費、車票等均應(yīng)為正式發(fā)票。一般收據(jù)或手寫憑據(jù)一律不予報銷)。

  2.5 私車公用費用補貼簽批流程

  私車車主憑辦公室等部門匯總的當(dāng)月《私車公用里程表》,依據(jù)補貼標(biāo)準(zhǔn)填寫費用報銷單填

  寫《私車公用里程表》公里數(shù)→副/總經(jīng)理簽字→出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)→領(lǐng)款人簽字

  2.6 審批權(quán)責(zé)規(guī)定:

 ?。玻叮眻箐N人填寫《費用報銷單》,后附發(fā)票、費用說明資料等,并由同行知情人簽字驗證。 2.6.2 部門主管負(fù)責(zé)審批,審核相關(guān)內(nèi)容的真實性和準(zhǔn)確性。

 ?。玻叮?財務(wù)人員審核數(shù)量、單價、金額及日期,出差費用需審核出差標(biāo)準(zhǔn),補貼等費用發(fā)生

  需有驗證手續(xù)。后交出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)審批手續(xù);出納仔細(xì)審核單據(jù)填寫規(guī)范性、合法性及金額的準(zhǔn)確性。并報總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。

  2.6.4 總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批同意后,出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)付款手續(xù),并按財務(wù)要求進行備案。 2.6.5 付款原則:誰領(lǐng)款誰簽字。 附:圖 (財務(wù)費用報銷流程圖)

 ?。常攧?wù)費用報銷流程圖

公司財務(wù)報銷制度3

  為了加強公司的財務(wù)管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,完善財務(wù)管理,結(jié)合公司的具體實際,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,特制定本報銷制度。員工報銷時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的審批管理制度

  一、報銷審批監(jiān)控程序

  1、公司除正常費用開支外,其余各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后,在計劃范圍內(nèi)列支。

  2、辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計劃報總裁辦審核匯總,按審批權(quán)限批準(zhǔn)后,由集團總裁辦按計劃統(tǒng)一購買,并建立實物帳,詳細(xì)登記辦公用品的進、出情況。領(lǐng)用時,須填制出庫單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)??偛棉k每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財務(wù)室進行核定監(jiān)控。

  3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。

  4、要求財務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,并于每月月初匯總上月的報銷清單,上報上級主管。

  5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的.費用由徐總簽字報銷。

  6、每周三定為費用報銷日。培訓(xùn)回來的員工必須要當(dāng)月進行轉(zhuǎn)訓(xùn),由行政簽字確認(rèn)后方可報銷。當(dāng)事人填好報銷單,部門經(jīng)理簽字,交給財務(wù)小方即可。

  二、報銷規(guī)定

  (一)、差旅費報銷規(guī)定

  1、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序報批后,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費

  2、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,連同出差“申請單”、原始報銷憑證,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷。

  3、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

  4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔(dān),如有特殊情況需總裁批準(zhǔn)方可報銷。

  5、交通費:員工出差需購買飛機票的,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買。如擅自購買,費用由個人承擔(dān)。出差不是為處理緊急事務(wù)的,普通員工以車,船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票不得連號。

  6、出差津貼:每人每天30元。

 ?。ǘ⑹袃?nèi)交通費用報銷規(guī)定

  公司員工在市內(nèi)外出辦事,應(yīng)盡量選擇乘坐公司車或公交車,原則上不提倡乘坐出租車,如確應(yīng)工作需要乘坐出租車,要事先請示分管領(lǐng)導(dǎo),并在報銷單上

  注明,報銷時出租車票不得連號。

 ?。ㄈ箐N發(fā)票粘貼規(guī)定

  報銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面(左上角處),完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報銷單。具體要求為:

  1、費用報銷單:按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要,寫清大小寫金額,所附單據(jù)附件張數(shù),有借款記錄需要在報銷時沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時間。

  2、費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容,發(fā)票涂改、大小寫不符以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。

  3、差旅費報銷單:按途中經(jīng)過的地點及發(fā)生相關(guān)費用逐地逐項填寫對應(yīng)的時間、車船費等費用,因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上,注明出差事由,隨行人員及借款情況。

  4、填寫報銷單時應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫,不得使用圓珠筆或鉛筆。

  三、報銷時間

  購買材料和支付工程款,必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷,員工報銷其他費用,必須在費用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進行報批。

  四、下列情況不予報銷:

  1、違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成損失浪費。

  2、其它不符合國家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù),無理由跨年度的單據(jù)。

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關(guān)于公司財務(wù)管理制度3篇(公司的財務(wù)管理制度必須包括哪些)


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