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法律與風險管理部崗位職責共5篇(結(jié)合本職崗位,如何落實法律風險管理職責)

時間:2022-06-04 15:03:22 綜合范文

  下面是范文網(wǎng)小編收集的法律與風險管理部崗位職責共5篇(結(jié)合本職崗位,如何落實法律風險管理職責),供大家品鑒。

法律與風險管理部崗位職責共5篇(結(jié)合本職崗位,如何落實法律風險管理職責)

法律與風險管理部崗位職責共1

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  盛年不重來,一日難再晨。及時宜自勉,歲月不待人。

  風險控制部各崗位崗位職責

  經(jīng)理崗崗位職責

  一、貫徹執(zhí)行公司政策和管理制度,整合業(yè)務(wù)操作流程,規(guī)范各類監(jiān)管合同文本,承擔監(jiān)管業(yè)務(wù)風險評定管理,檢查督導公司各部門風險防控操作程序,促進業(yè)務(wù)運營管理規(guī)范化,發(fā)現(xiàn)問題及時幫助糾正,有效防范業(yè)務(wù)經(jīng)營風險。

  二、加強調(diào)查研究,注意分析經(jīng)濟和金融形勢變化,搞好經(jīng)濟預測,掌握監(jiān)管業(yè)務(wù)發(fā)展情況,及時向領(lǐng)導匯報,提出業(yè)務(wù)發(fā)展合理化建議。

  三、負責對公司所有監(jiān)管項目的風險評定和管理。

  四、負責公司監(jiān)管業(yè)務(wù)審批委員會辦公室日常工作,組織審核項目是否進入。

  五、負責風險控制部日常工作,組織實施監(jiān)管業(yè)務(wù)風險管理、風險分類、風險監(jiān)測、風險預警工作。

  六、組織審查認定監(jiān)管項目風險分類,定期分析匯總?cè)牽傮w風險狀況并形成書面報告。

  七、負責組織對風險控制制度、實施方案的修訂和貫徹落實,組織監(jiān)管審查、風險管理條線的業(yè)務(wù)培訓和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

  八、建立健全公司風險識別、風險評估和衡量、風險應(yīng)對、風險監(jiān)測、風險報告的循環(huán)處理及反饋流程,并協(xié)助管理層將其整合、落實到公司各崗位以及業(yè)務(wù)流程之中;

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  九、協(xié)調(diào)本部門各崗位業(yè)務(wù)工作、負責本部門文件轉(zhuǎn)發(fā)、辦法制度草擬和簡報調(diào)研等綜合資料的整理完善,負責本部門對外宣傳協(xié)調(diào)和接待工作。

  十、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

  風險管控崗崗位職責

  一、對公司貸款的各部門風險防控情況,進行檢查督導,發(fā)現(xiàn)風險及時預警,提出處置方案,并督促處置方案落實。

  二、負責審核基層監(jiān)管員、客戶經(jīng)理、片區(qū)主管上報的風險分類認定資料,對全公司風險分類工作進行檢查督導,對本部門風險認定工作及時總結(jié),提出整改方案和措施。

  三、負責分析審查對外文書的修訂與發(fā)放(含監(jiān)管報告),對文書中涉及的風險管控類事件進行分類管理。

  四、負責對各監(jiān)管項目業(yè)務(wù)風險定期分析,并將相關(guān)情況匯總上報。

  五、負責對基層監(jiān)管員、客戶經(jīng)理、片區(qū)主管進行項目風險管理業(yè)務(wù)培訓。

  六、負責組織協(xié)調(diào)已出現(xiàn)的業(yè)務(wù)風險事項處理、力爭將公司的損失減小至最低。

  七、負責監(jiān)管業(yè)務(wù)的運營風險進行獨立核查。

  八、服從公司和部門領(lǐng)導,完成公司和部門交辦的其他工作。

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  檔案編匯管理及統(tǒng)計崗崗位職責

  一、嚴格執(zhí)行統(tǒng)計制度及相關(guān)規(guī)定,并按規(guī)定及時、準確、完整地收集、編制、匯總和報送各項目監(jiān)管情況信息匯總表至相關(guān)管理職能部門,不得虛報、瞞報、漏報、遲報、偽造和篡改統(tǒng)計數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)真實、準確。

  二、積極開展統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析和統(tǒng)計預測工作,及時、準確、全面地提供統(tǒng)計分析資料。

  三、對公司監(jiān)管項目建立詳細的檔案信息,并及時根據(jù)各種事件的發(fā)生及處理情況對檔案進行更新,做到每一個項目有據(jù)可查、有理可依。負責對以檔案資料的歸類、備份、保存等工作,確保檔案資料和數(shù)據(jù)安全可靠。

  四、管理、指導、監(jiān)督和檢查下級相關(guān)部門和人員的相關(guān)工作。 五、嚴格遵守保密制度,未經(jīng)授權(quán),不得泄漏和擅自公布本單位的任何統(tǒng)計信息。

  六、服從公司和部門領(lǐng)導,完成公司和部門交辦的其他工作。

  合規(guī)風險管理崗崗位職責

  一、加強學習,明確崗位職責,及時轉(zhuǎn)變思維、角色,為崗位履行打下良好基礎(chǔ)。

  二、草擬我公司合規(guī)風險管理實施細則,為公司合規(guī)風險管理工作提供制度保障。

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  三、組織梳理重要規(guī)章制度,力保公司出臺且現(xiàn)行的重要業(yè)務(wù)規(guī)章制度的合法合規(guī)性,制度辦法之間的相互銜接。

  四、規(guī)范合規(guī)審查工作,對公司出臺的制度辦法嚴把制度審查關(guān),進一步提升制度的合法、合規(guī)性、一致性和連續(xù)性。

  五、做好公司員工合規(guī)教育與培訓工作。

  六、定期或不定期對業(yè)務(wù)部門及其他部門合規(guī)職責履行及開展合規(guī)工作進行監(jiān)督檢查,并提出合規(guī)意見或建議。

  七、負責按時報送合規(guī)工作報告。

  八、服從公司和部門領(lǐng)導,完成公司和部門交辦的其他工作。

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法律與風險管理部崗位職責共2

  風險控制部各崗位崗位職責

  經(jīng)理崗崗位職責

  一、貫徹執(zhí)行公司政策和管理制度,整合業(yè)務(wù)操作流程,規(guī)范各類監(jiān)管合同文本,承擔監(jiān)管業(yè)務(wù)風險評定管理,檢查督導公司各部門風險防控操作程序,促進業(yè)務(wù)運營管理規(guī)范化,發(fā)現(xiàn)問題及時幫助糾正,有效防范業(yè)務(wù)經(jīng)營風險。

  二、加強調(diào)查研究,注意分析經(jīng)濟和金融形勢變化,搞好經(jīng)濟預測,掌握監(jiān)管業(yè)務(wù)發(fā)展情況,及時向領(lǐng)導匯報,提出業(yè)務(wù)發(fā)展合理化建議。

  三、負責對公司所有監(jiān)管項目的風險評定和管理。

  四、負責公司監(jiān)管業(yè)務(wù)審批委員會辦公室日常工作,組織審核項目是否進入。

  五、負責風險控制部日常工作,組織實施監(jiān)管業(yè)務(wù)風險管理、風險分類、風險監(jiān)測、風險預警工作。

  六、組織審查認定監(jiān)管項目風險分類,定期分析匯總?cè)牽傮w風險狀況并形成書面報告。

  七、負責組織對風險控制制度、實施方案的修訂和貫徹落實,組織監(jiān)管審查、風險管理條線的業(yè)務(wù)培訓和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

  八、建立健全公司風險識別、風險評估和衡量、風險應(yīng)對、風險監(jiān)測、風險報告的循環(huán)處理及反饋流程,并協(xié)助管理層將其整合、落實到公司各崗位以及業(yè)務(wù)流程之中;

  九、協(xié)調(diào)本部門各崗位業(yè)務(wù)工作、負責本部門文件轉(zhuǎn)發(fā)、辦法制度草擬和簡報調(diào)研等綜合資料的整理完善,負責本部門對外宣傳協(xié)調(diào)和接待工作。

  十、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

  風險管控崗崗位職責

  一、對公司貸款的各部門風險防控情況,進行檢查督導,發(fā)現(xiàn)風險及時預警,提出處置方案,并督促處置方案落實。

  二、負責審核基層監(jiān)管員、客戶經(jīng)理、片區(qū)主管上報的風險分類認定資料,對全公司風險分類工作進行檢查督導,對本部門風險認定工作及時總結(jié),提出整改方案和措施。

  三、負責分析審查對外文書的修訂與發(fā)放(含監(jiān)管報告),對文書中涉及的風險管控類事件進行分類管理。

  四、負責對各監(jiān)管項目業(yè)務(wù)風險定期分析,并將相關(guān)情況匯總上報。

  五、負責對基層監(jiān)管員、客戶經(jīng)理、片區(qū)主管進行項目風險管理業(yè)務(wù)培訓。

  六、負責組織協(xié)調(diào)已出現(xiàn)的業(yè)務(wù)風險事項處理、力爭將公司的損失減小至最低。

  七、負責監(jiān)管業(yè)務(wù)的運營風險進行獨立核查。

  八、服從公司和部門領(lǐng)導,完成公司和部門交辦的其他工作。

  檔案編匯管理及統(tǒng)計崗崗位職責

  一、嚴格執(zhí)行統(tǒng)計制度及相關(guān)規(guī)定,并按規(guī)定及時、準確、完整地收集、編制、匯總和報送各項目監(jiān)管情況信息匯總表至相關(guān)管理職能部門,不得虛報、瞞報、漏報、遲報、偽造和篡改統(tǒng)計數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)真實、準確。

  二、積極開展統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析和統(tǒng)計預測工作,及時、準確、全面地提供統(tǒng)計分析資料。

  三、對公司監(jiān)管項目建立詳細的檔案信息,并及時根據(jù)各種事件的發(fā)生及處理情況對檔案進行更新,做到每一個項目有據(jù)可查、有理可依。負責對以檔案資料的歸類、備份、保存等工作,確保檔案資料和數(shù)據(jù)安全可靠。

  四、管理、指導、監(jiān)督和檢查下級相關(guān)部門和人員的相關(guān)工作。

  五、嚴格遵守保密制度,未經(jīng)授權(quán),不得泄漏和擅自公布本單位的任何統(tǒng)計信息。

  六、服從公司和部門領(lǐng)導,完成公司和部門交辦的其他工作。

  合規(guī)風險管理崗崗位職責

  一、加強學習,明確崗位職責,及時轉(zhuǎn)變思維、角色,為崗位履行打下良好基礎(chǔ)。

  二、草擬我公司合規(guī)風險管理實施細則,為公司合規(guī)風險管理工作提供制度保障。

  三、組織梳理重要規(guī)章制度,力保公司出臺且現(xiàn)行的重要業(yè)務(wù)規(guī)章制度的合法合規(guī)性,制度辦法之間的相互銜接。

  四、規(guī)范合規(guī)審查工作,對公司出臺的制度辦法嚴把制度審查關(guān),進一步提升制度的合法、合規(guī)性、一致性和連續(xù)性。

  五、做好公司員工合規(guī)教育與培訓工作。

  六、定期或不定期對業(yè)務(wù)部門及其他部門合規(guī)職責履行及開展合規(guī)工作進行監(jiān)督檢查,并提出合規(guī)意見或建議。

  七、負責按時報送合規(guī)工作報告。

  八、服從公司和部門領(lǐng)導,完成公司和部門交辦的其他工作。

法律與風險管理部崗位職責共3

  風險管理部崗位職責

  一、建立風控系統(tǒng),擬定風險管理流程和風險管理制度,設(shè)計風險管理崗位的工作指引和運作流程等。

  二、對各類貸款項目進行實質(zhì)風險審查,與業(yè)務(wù)團隊經(jīng)理溝通,充分了解項目風險情況,并監(jiān)控各類風險的分析及防范措施的制定,建立企業(yè)風險數(shù)據(jù)庫和跟蹤檔案。

  三、負責公司項目的風險評估,并執(zhí)行相關(guān)風險評估程序。 四、撰寫風險評估報告,對業(yè)務(wù)操作中可能出現(xiàn)的風險點進行風險提示,出具風控建議與風險程度,分析風險來源和影響,提供解決方案。

  五、負責組織審貸會的開展,且組織對公司貸款的貸前風險審核、貸中風險控制及貸后跟蹤管理工作,出具風險預警提示和風險評估報告,把風險控制在最低。

  六、項目投資后定期審閱公司內(nèi)部風險控制制度和相關(guān)文件,并根據(jù)需要隨時修改、完善。

  七、根據(jù)上級分配的催收任務(wù)開展工作,根據(jù)每月的工作目標,完成催收任務(wù)。

  八、根據(jù)逾期情況,制定催收策略、目標及實施,維護催收資料的收集整理,貸后管理工作。

  九、認真完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

法律與風險管理部崗位職責共4

  風險管理部經(jīng)理職責

  一、組織協(xié)調(diào)本部門的全面工作。

  二、負責研究修訂風險識別、防范、化解和處置的措施意見、管理辦法和操作規(guī)程,健全完善風險管理體系。

  三、負責審查擔保項目,評價擔保項目的可靠性、可行性,審核反擔保措施,獨立出具項目審核意見,提交評委會。

  四、負責檢查落實公司各項管理制度的執(zhí)行情況,定期出具檢查報告,不斷健全完善內(nèi)控制度。

  五、負責組織落實在??蛻舻姆旨壒芾恚M行業(yè)務(wù)的風險監(jiān)控和預警。

  六、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)開展情況,研究、開發(fā)擔保業(yè)務(wù)品種,并主持制定業(yè)務(wù)操作規(guī)程。

  七、參與大額擔保項目的調(diào)查、評估。

  八、負責對擔保業(yè)務(wù)的指導、檢查和分析,總結(jié)和推廣各事業(yè)部擔保業(yè)務(wù)經(jīng)驗。

  九、負責分析和研究公司的風險項目,吸取教訓,定期組織案例分析會。

  十、制定業(yè)務(wù)營銷方案并組織實施。 十一、績效考核計算情況的復核。

  十二、撰寫并按時報送周、月、季經(jīng)營分析報告和年度工作總結(jié)。

  十三、不定期組織本部門的員工進行業(yè)務(wù)學習。 十四、嚴格遵守集團、公司的規(guī)章制度,服從集團、公司統(tǒng)一安排和調(diào)度。

  十五、保守集團、公司機密,做到廉潔勤業(yè)。 十六、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

法律與風險管理部崗位職責共5

  風險管理部各崗位崗位職責

  總經(jīng)理崗崗位職責

  一、貫徹執(zhí)行信貸政策和管理制度,整合業(yè)務(wù)操作流程,規(guī)范各類借款合同文本,承擔貸款利率管理,檢查督導信用社信貸操作程序,促進貸款管理規(guī)范化,發(fā)現(xiàn)問題及時幫助糾正,有效防范信貸風險。

  二、加強調(diào)查研究,注意分析經(jīng)濟和金融形勢變化,搞好經(jīng)濟預測,掌握信貸業(yè)務(wù)發(fā)展情況,及時向領(lǐng)導匯報,提出業(yè)務(wù)發(fā)展合理化建議。

  三、負責全轄貸款營銷目標計劃的分解和管理,按月提供貸款營銷考核數(shù)據(jù)。

  四、負責聯(lián)社貸款審批委員會辦公室日常工作,組織審核客戶信用等級、授信額度、用信額度和用信價格。

  五、負責聯(lián)社風險管理委員會辦公室日常工作,組織實施貸后管理、風險分類、風險監(jiān)測、風險預警工作。

  六、組織審查認定大額資產(chǎn)風險分類,定期分析匯總?cè)牽傮w風險狀況并形成書面報告。

  七、負責組織對信貸制度、實施方案的修訂和貫徹落實,組織信貸審查、風險管理條線的業(yè)務(wù)培訓和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

  八、組織對各類統(tǒng)計報表的報送和審核。

  九、協(xié)調(diào)本部門各崗位業(yè)務(wù)工作、負責本部門文件轉(zhuǎn)發(fā)、辦法制度草擬和簡報調(diào)研等綜合資料的整理完善,負責本部門對外宣傳協(xié)調(diào)和接待工作。

  十、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

  貸款審查崗崗位職責

  一、認真貫徹黨和國家經(jīng)濟、金融方針、政策和信貸政策、制度、辦法和工作部署。

  二、負責對大額個人客戶和法人客戶信用等級評定和授信的審查,確保信用等級評定準確,授信額度合理。

  三、負責全縣信用社上報的信貸業(yè)務(wù)的審查,有效識別和充分揭示風險,提出是否同意支持意見和防范控制風險的措施。

  四、參與聯(lián)社貸審會大額貸款的審查審批,分發(fā)相關(guān)資料、做好審貸記錄、統(tǒng)計審批結(jié)果。

  五、負責對上報信貸業(yè)務(wù)資料和貸審會資料的收集、登記、存檔工作。

  六、貸款發(fā)放前審查是否落實貸前條件和用款條件,并對信貸業(yè)務(wù)合同文本、法律文書及相關(guān)憑證要素等資料進行合法性、合規(guī)性、完整性和有效性進行審查。

  七、管理好人行征信系統(tǒng)和信用社貸款管理系統(tǒng),及時提交客戶信息,處理他行和客戶提交的異議申請,并對基層信用社對兩大系統(tǒng)的運行情況進行檢查指導。

  八、對客戶經(jīng)理工作進行日常檢查,并進行業(yè)務(wù)操作技能培訓。

  九、根據(jù)前臺部門反饋的信息和市場需求,對信貸新產(chǎn)品進行開發(fā)研究,負責對開發(fā)成本、效益的預測和評估。

  十、服從聯(lián)社和部門領(lǐng)導,完成聯(lián)社和部門交辦的其他工作。

  風險管控崗崗位職責

  一、對全縣貸款的貸后檢查情況,進行檢查督導,發(fā)現(xiàn)風險及時預警,提出處置方案,并督促處置方案落實。

  二、負責審核基層信用社上報的風險分類認定資料,對全轄風險分類工作進行檢查督導,對本部門風險認定工作及時總結(jié),提出整改方案和措施。

  三、管理好小額貸款系統(tǒng),監(jiān)控農(nóng)戶小額風險狀況,檢查指導農(nóng)戶信用評定和貸款核額,負責對全縣小額農(nóng)貸發(fā)放與貸后管理進行定期巡查。

  四、負責大額貸款風險定期分析制度,并將相關(guān)情況匯總報聯(lián)社貸審會和風管會。

  五、參與聯(lián)社風管會,分發(fā)相關(guān)資料、做好會議記錄。

  六、負責對基層信用社進行貸款風險管理業(yè)務(wù)培訓。

  七、負責嚴格按信貸管理要求,做好審查崗B角工作。

  八、服從聯(lián)社和部門領(lǐng)導,完成聯(lián)社和部門交辦的其他工作。

  統(tǒng)計崗崗位職責

  一、嚴格執(zhí)行統(tǒng)計制度及相關(guān)規(guī)定,并按規(guī)定及時、準確、完整地收集、編制、匯總和報送轄內(nèi)信用社統(tǒng)計報表至相關(guān)管理職能部門,不得虛報、瞞報、漏報、遲報、偽造和篡改統(tǒng)計數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)真實、準確。

  二、積極開展統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析和統(tǒng)計預測工作,及時、準確、全面地提供統(tǒng)計分析資料。

  三、定期編制轄內(nèi)農(nóng)村信用社的業(yè)務(wù)經(jīng)營情況進度表,并在規(guī)定的范圍內(nèi)使用。

  四、規(guī)范統(tǒng)計工作行為,做好統(tǒng)計資料的整理、備份、保存等工作,確保統(tǒng)計資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)安全可靠。

  五、管理、指導、監(jiān)督和檢查下級統(tǒng)計部門和人員的工作。

  六、嚴格遵守保密制度,未經(jīng)授權(quán),不得泄漏和擅自公布本單位的任何統(tǒng)計信息。

  七、服從聯(lián)社和部門領(lǐng)導,完成聯(lián)社和部門交辦的其他工作。

  合規(guī)風險管理崗崗位職責

  一、加強學習,明確崗位職責,及時轉(zhuǎn)變思維、角色,為崗位履行打下良好基礎(chǔ)。

  二、草擬我縣農(nóng)村信用社合規(guī)風險管理實施細則,為全縣農(nóng)村信用社合規(guī)風險管理工作提供制度保障。

  三、組織梳理重要規(guī)章制度,力??h聯(lián)社出臺且現(xiàn)行的重要業(yè)務(wù)規(guī)章制度的合法合規(guī)性,制度辦法之間的相互銜接。

  四、規(guī)范合規(guī)審查工作,對縣聯(lián)社出臺的制度辦法嚴把制度審查關(guān),進一步提升制度的合法、合規(guī)性、一致性和連續(xù)性。

  五、做好縣聯(lián)社員工合規(guī)教育與培訓工作。

  六、定期或不定期對營業(yè)機構(gòu)合規(guī)職責履行及開展合規(guī)工作進行監(jiān)督檢查,并提出合規(guī)意見或建議。

  七、負責按時報送合規(guī)工作報告。

  八、服從聯(lián)社和部門領(lǐng)導,完成聯(lián)社和部門交辦的其他工作。

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