下面是范文網(wǎng)小編分享的個(gè)人稅務(wù)申報(bào)自查報(bào)告范文3篇 稅務(wù)局個(gè)人自查報(bào)告,供大家參閱。

個(gè)人稅務(wù)申報(bào)自查報(bào)告范文1
稅務(wù)自查報(bào)告,就是將稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為可能有問題的事項(xiàng),用書面文字給予解釋說明。一般只要簡單的介紹一下相關(guān)情況,更類似于情況說明。一般稅務(wù)應(yīng)該給你發(fā)一個(gè)正式的函,具體說明你要自查的問題,然后規(guī)定你交自查報(bào)告的具體日期。有的時(shí)候他們比較懶或認(rèn)為不存在嚴(yán)重的問題,就口頭通知你寫個(gè)自查報(bào)告就可以。大概的格式:"自查報(bào)告"第一行居中,然后第二行開始:列明他讓你自查的問題;然后簡單解釋(千萬不要太多字)
然后右下角寫你公司名稱,日期然后加蓋公章。
如果是稅務(wù)局發(fā)的函,還要在那個(gè)上面簽字,證明你在規(guī)定日期內(nèi)交了自查報(bào)告,如果稅務(wù)認(rèn)可了就基本沒有事情了,如果他認(rèn)為你的自查報(bào)告不合理,則會(huì)到貴公司進(jìn)行查賬。
不同行業(yè)的稅負(fù)不一樣,商業(yè)和工業(yè)的稅負(fù)不一樣.根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)經(jīng)營情況進(jìn)行解釋.比如商業(yè)企業(yè)稅負(fù)低,主要原因有:行業(yè)利潤較低(是鋼材等利潤較低的批發(fā)企業(yè)),庫存商品多,截止到某月底現(xiàn)有留抵稅金多少錢,為什么庫存多等原因.具體寫法:
第一部分:企業(yè)基本情況介紹
成立日期,法人是誰,經(jīng)營地址,注冊(cè)資金,經(jīng)營范圍,主營業(yè)務(wù)是什么,何時(shí)被認(rèn)定為增值稅一般納稅人;
第二部分,稅負(fù)的原因:
前三個(gè)月收入,稅金,稅負(fù).具體根據(jù)企業(yè)情況,解釋稅負(fù)的原因:
1、行業(yè)特點(diǎn);
2、銷售分淡季旺季,全年收入稅負(fù)不低。
3、簽定大筆供貨合同,需要準(zhǔn)備庫存。
4、受市場(chǎng)影響,銷售不旺,產(chǎn)品積壓等等,都是企業(yè)稅負(fù)抵的原因。
第三部分:如果解決稅負(fù)低的情況:
擴(kuò)大銷售,提高產(chǎn)品質(zhì)量;減少庫存等等。
以上解釋一定注意要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和經(jīng)營特點(diǎn),千萬不要為了解釋而解釋,如果書面解釋不通就很有可能會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查部門進(jìn)一步檢查!
個(gè)人稅務(wù)申報(bào)自查報(bào)告范文2
按照貴局于20年7月4日下發(fā)的《稅務(wù)稽查查前告知書》(國稅稽告字[20]001號(hào))的相關(guān)要求,我公司組織相關(guān)人員于20年7月5日至7月30日,對(duì)我公司20年1月1日至20年12月31日所屬期間涉及到的相關(guān)涉稅情況進(jìn)行了全面的自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、企業(yè)基本情況:
xxx公司成立于20年7月,注冊(cè)資金1300萬元整。由于公司股東從事過礦產(chǎn)資源的開發(fā)的相關(guān)工作,成立公司的主要目的是為了對(duì)xx市xx縣當(dāng)?shù)氐牡V產(chǎn)資源進(jìn)行投資開發(fā),并同時(shí)承接部分通信電纜工程業(yè)務(wù)。
xxx公司成立以后,主要是從事了對(duì)xxx市xx縣當(dāng)?shù)氐牡V產(chǎn)資源的前期開發(fā)工作,公司投入了大量的人力、物力和資金,成立了xxx公司xx分公司,相繼對(duì)xx縣可能存在礦產(chǎn)資源的xx礦點(diǎn)、xx礦點(diǎn)進(jìn)行前期的勘查、找礦等工作。同時(shí),為開發(fā)當(dāng)?shù)氐穆糜钨Y源,在xx縣政府的要求下,投資成立了xxx有限公司。
由于礦產(chǎn)資源開發(fā)的前期工作具有較大的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)性,加上國家的政策的不斷變化,xxx公司雖然開展了大量的工作,但由于該工作難度較大,過程復(fù)雜,至今雖已開展了五年多的工作,但尚未形成具有開發(fā)條件和價(jià)值的礦點(diǎn)。同時(shí),由于資金需求量大,公司資金有限,前期開發(fā)工作時(shí)斷時(shí)停,公司股東大部分的精力都花在尋找具有資金實(shí)力的合作開發(fā)者上,為此xxx公司除欠銀行貨款外,尚欠大量的私人借款。
二、企業(yè)涉稅情況:
xxx公司到目前為止,在對(duì)礦產(chǎn)資源的前期開發(fā)工作上,未有收入體現(xiàn),應(yīng)不存在相關(guān)的稅收問題。
xxx公司近年來除開展以上工作外,另外的業(yè)務(wù)主要是承接了xx市當(dāng)?shù)卦陔娬鹃_發(fā)工作中的配套通信電纜施工工程業(yè)務(wù)。其中,20年取得收入元,開具普通銷已繳納增值稅元。當(dāng)年公司賬面反映虧損.37元,經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為-.92元,未繳納企業(yè)所得稅;20年取得收入.25元。其中開具普通銷.30元,開具通信工程款發(fā)票.35元,已全部繳納營業(yè)稅,當(dāng)年公司賬面反映虧損.35元,經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為-.95元,未繳納企業(yè)所得稅,當(dāng)年預(yù)繳所得稅為元。
三、本次稅收自查情況:
接到貴局通知以后,按照貴局通知后附的相關(guān)要求,我公司安排有關(guān)人員對(duì)我公司20年1月1日至20年12月31日的相關(guān)涉稅工作進(jìn)行了全面的檢查,主要的檢查內(nèi)容分為以下部分進(jìn)行:
1、增值稅相關(guān)涉稅情況檢查:
我公司由于涉及的流轉(zhuǎn)稅業(yè)務(wù)主要是通信工程施工,在20年度取得收入元時(shí),開具了普通銷按3%的比例繳納了增值稅元。20年開具普通銷.30元,應(yīng)繳納增值稅,由于我公司屬小規(guī)模納稅人,按3%征收率計(jì)算,應(yīng)繳納增值稅為.30×÷/=元。
2、對(duì)與收入相關(guān)的事項(xiàng)進(jìn)行了檢查。
我公司20年取得收入元,20年取得收入.25元,在對(duì)我公司業(yè)務(wù)及發(fā)票開具情況進(jìn)行全面檢查后,特別是對(duì)公司的往來款項(xiàng)進(jìn)行了全面的檢查和分析,對(duì)預(yù)收賬款、其它應(yīng)付款各明細(xì)的形成原因、核算過程及相應(yīng)原始憑證進(jìn)行了落實(shí),自查中發(fā)現(xiàn)20年度已掛賬的預(yù)收賬款-xx電站萬元,由于當(dāng)時(shí)核算時(shí)該款項(xiàng)屬該電站上一級(jí)單位付款,后期一直未能處理,屬已收款未確認(rèn)收入項(xiàng)目,因此在此次檢查中應(yīng)確認(rèn)該收入萬元。
3、對(duì)與成本費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了檢查。
經(jīng)對(duì)我公司成本費(fèi)用情況進(jìn)行全面的檢查,主要存在以下兩方面的問題:
⑴、產(chǎn)品銷售成本及結(jié)轉(zhuǎn)方面存在的問題:
經(jīng)檢查,我公司20年取得收入元,賬面反映產(chǎn)品銷售成本元;20年取得收入.25元,賬面反映產(chǎn)品銷售成本元。經(jīng)對(duì)我公司財(cái)務(wù)人員及業(yè)務(wù)相關(guān)人員進(jìn)行了解和核對(duì),公司財(cái)務(wù)人員在核算產(chǎn)品銷售成本時(shí),是按一定的毛利率計(jì)算而得出。20年的成本已取得相關(guān)發(fā)票,20公司在開展通信工程施工過程中,大量的施工費(fèi)用及工程配套材料費(fèi)用款項(xiàng)由當(dāng)?shù)氐氖┕り?duì)伍進(jìn)行建設(shè),工程款已實(shí)際付出,相關(guān)費(fèi)用掛賬于其它應(yīng)收款上,由于工期較長,加上施工過程中施工隊(duì)發(fā)生工傷事故(目前法院尚正式判決),公司未及時(shí)取得相關(guān)發(fā)票。在此次自查中,我公司按收入的50%確認(rèn)銷售毛利,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額為元-.25元×50%=.87元
⑵、期間費(fèi)用核算方面存在的問題:
在對(duì)我公司20年期間費(fèi)用檢查過程中,主要存在以下問題:
①、房屋裝修及設(shè)備款共.37元未采取攤銷,直接計(jì)入管理費(fèi)用;
②、購入固定資產(chǎn)(電腦、辦公家具等)元直接計(jì)入管理費(fèi)用,未采取折舊方式進(jìn)行攤銷;
③、個(gè)人電話費(fèi)用合計(jì)元計(jì)入公司管理費(fèi)用未納稅調(diào)整;
④、會(huì)務(wù)費(fèi)、汽車超速罰款共3380元計(jì)入管理費(fèi)用-其它費(fèi)用未作納稅調(diào)整;
⑤、未取得正規(guī)發(fā)票入管理費(fèi)用金額元未納稅調(diào)整。
⑥、支付的工程款元應(yīng)計(jì)入施工成本科目。
我公司在對(duì)20年企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊.37元會(huì)計(jì)折舊和稅法規(guī)定折舊一致,納稅調(diào)增金額元屬編報(bào)錯(cuò)誤。
4、自查中存在的.問題說明。
通過自查,我公司由于開具普通銷補(bǔ)繳增值稅元,我公司20、20年度企業(yè)所得稅應(yīng)分別調(diào)整如下:
20年度:調(diào)整后企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=-.92++.37+++3380+=-元
20年度:調(diào)整后企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=-.95+.87元++6000=.97元
應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅=.97元×25%=。74元-元=.7元
以上所述為我公司本次自查的情況總結(jié),不當(dāng)之處敬請(qǐng)指正。
個(gè)人稅務(wù)申報(bào)自查報(bào)告范文3
現(xiàn)將清查的情況匯報(bào)如下,由于時(shí)間倉促,匯報(bào)的內(nèi)容難免有些問題或有所遺漏,如有不妥,請(qǐng)理解和指正,謝謝!
納稅人名稱:哈爾濱哈xx公司
納稅人識(shí)別號(hào):xx
經(jīng)濟(jì)類型:其他有限責(zé)任公司
法人代表:于東
檢查時(shí)限:20xx年1月1日—20xx年11月30日
一、企業(yè)基本情況:
我公司系私營企業(yè)
經(jīng)營地址:綏化市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)88-9號(hào)
主營:奇瑞品牌車輛銷售,汽車配件、二手車經(jīng)銷,自營和代理商品、技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)
負(fù)責(zé)人:馬東
二、流轉(zhuǎn)稅
1、增值稅:20xx年度我公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入.32元,上繳增值稅.38元,其中包括繳納2010年度增值稅.29元。20xx年度稅負(fù)達(dá)到%的標(biāo)準(zhǔn),雖然沒有達(dá)到全省平均稅負(fù)%,但與同行業(yè)相比處于較高的稅負(fù)水平。通過對(duì)本公司20xx年1月1日至20xx年11月30日的賬務(wù)進(jìn)行自查,沒有發(fā)現(xiàn)低開發(fā)票或者延期開發(fā)票的情況,也沒有故意逃稅、漏稅或者偷稅的情況。
2、城市維護(hù)建設(shè)稅:我公司20xx年上繳城市維護(hù)建設(shè)稅.06元,包括上年度城市維護(hù)建設(shè)稅元。
3、教育費(fèi)附加:我公司20xx年上繳教育費(fèi)附加元,其中包括上年度教育附加元。
4、地方教育費(fèi)附加:我公司20xx年上繳地方教育費(fèi)附加元,其中包括上年度地方教育費(fèi)元。
三、地方各稅:
1、個(gè)人所得稅:我公司職工33人,20xx年工資收入.00元,我公司20xx年個(gè)人工資收入未達(dá)到個(gè)人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn),20xx年前10個(gè)月共繳納個(gè)人所得稅元。
2、土地使用稅:元
四、發(fā)票使用情況:
20xx年度我公司開具了568份發(fā)票。
按發(fā)票的領(lǐng)購、保管、填開、取得等方面認(rèn)真仔細(xì)的進(jìn)行了20xx年度的發(fā)票使用情況自查,沒有發(fā)現(xiàn)低于成本價(jià)開發(fā)票的情況,也沒有延期開發(fā)票的情況,也沒有白條、收據(jù)、不符合規(guī)定的發(fā)票等。
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