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2022年采購人員工作計劃安排3篇 采購部年度工作計劃

時間:2022-10-14 19:12:41 工作計劃

  在日常工作中,我們通常都要為自己的工作寫一份計劃,以便于工作的開展,那么在寫計劃中有什么要點呢?下面是范文網小編整理的2022年采購人員工作計劃安排3篇 采購部年度工作計劃,以供借鑒。

2022年采購人員工作計劃安排3篇 采購部年度工作計劃

2022年采購人員工作計劃安排1

  一、組織實施“陽光采購策略”,公開透明的按采購制度程序辦事,在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。

  20--年我們進一步強調采購工作透明,在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購,都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊,任務重的時候,也始終堅持這個原則,邀請審計部相關人員一起詢比價,采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明,同時保證了工程進度。

  1、完善制度,職責明確,按章辦事。

  20--年通過組織學習《采購管理戰(zhàn)略》和公司ISO9000質量管理體系文件,通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價作業(yè)指導書》等采購管理制度20--年度采購部工作計劃20--年度采購部工作計劃。制度清楚,操作有據可查,為陽光采購奠定了理論基矗

  2、公開公正透明,實現公開招標。

  采購部按項目部和施工單位上報的公開招標,邀標單位都在三家以上,有的多達十余家,并且邀標談質論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與,增加陽光采購透明度,真正做到降低成本、保護公司利益。

  3、采購效益全線凸現。

  實施公開透明的陽光采購策略后,同等的材料設備價格東和灣比東和銀都便宜了,東和春天西區(qū)比東區(qū)價格降低了3—5%為公司節(jié)約了100多萬的采購資金,直觀有效地降低了材料設備采購成本。

  4、監(jiān)督機制基本形成。

  做好價格和技術規(guī)格分離和職能定位工作,價格必須經采供部和審計部,技術必須經工程部和總工辦,形成相互制衡的工作機制;防范、抑制腐—敗。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制,提高采購人員的自身素質和業(yè)務水平,保證貨比三家,質優(yōu)價廉的購買材料,減少工程成本,提高采購效率,提高企業(yè)利潤

  二、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產品等方面開展工作

  20--年采供部繼續(xù)圍繞“控制成本、采購性價比最優(yōu)的產品”的工作目標,要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價,注重溝通技巧和談判策略20--年度采購部工作計劃工作計劃。要求各長期合作供應商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價位的基礎上下浮5—8個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整)。同時調整了部份工作程序,增加了采購復核環(huán)節(jié),采取由采供部副經理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核,再由采供部經理進一步復核,實行了“采購部的兩級價格復核機制”,然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制成本,為公司節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節(jié)中得到煅練。

  三、進一步加強對供應商的管理協(xié)調

  20--年采供部進一步加強了對供應商管理,本著對每一位來訪的供應商負責的態(tài)度,制定了《采購供應部供方信息表》,對每一位來訪的供應商進行分類登記,確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握,從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄,在進行邀標報價之前,對商家進行評價和分析,合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。

2022年采購人員工作計劃安排2

(一) 工作目標

  1、供貨及時性:到貨及時率達100%。

  2、采購成本控制:平均單臺采購成本降價率%,爭取12%。

  3、合同簽訂率:年度供貨合同簽訂率98%。

  4、健全配套網絡:配套廠家環(huán)保、性能件100%通過ISO9000體系認證,其他件

  60%以上通過ISO9000認證

  5、隊伍建設:培育一支廉潔奉公,專業(yè)精通,積極向上、忠于企業(yè)、具體凝聚

  力、戰(zhàn)斗力的采購隊伍。

(二) 主要工作任務

  1、配套網絡建設:配合項目部做好供方考評工作,達到有效控制降低采購成本、提高產品質量的目的。

  2、采購內部管理:進一步完善采購管理程序,加強工作流程的執(zhí)行力度,明確崗位職責,促進采購各環(huán)節(jié)間的互相監(jiān)督作用,確保整個采購過程得以正常有效運行。

  1)采購計劃管理:嚴格按月度評審的生產計劃,結合安全庫存量編制月度采購需求計劃(包括臨時增加計劃、售后服務配件計劃)。

  2)訂單管理:月度采購訂單由各采購經辦人審核,經采購部經理批準后發(fā)放各供應商,并由各采購員做好到貨跟蹤記錄工作,月底由帳務核算科內務員統(tǒng)一整理采購訂單并裝訂歸檔。

  3)帳務管理:嚴格按財務管理制度做好入庫入帳的監(jiān)督審核管理工作,做到帳務處理有據可依,票據管理規(guī)范有序,杜絕管理混亂,數量重復現象的發(fā)生,避免公司資金流失。

  4)根據集團HR考核體系嚴格實行工作績效考核,結合采購崗位的特殊性,調整考核制度,細化考核內容,采用公平、公正、透明的考核原則,充分調動發(fā)揮各崗位人員的工作能動性。

2022年采購人員工作計劃安排3

  20--年是有意義的、有價值的、有收獲的一年。在公司業(yè)務開始起步,規(guī)模不斷擴大的關鍵時機,采購部本著勤勤懇懇,務真求實的工作態(tài)度,樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念。堅持“同等質量比價格,同等價格比質量,最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則?,F將一年來的主要工作總出總結,查找不足從而為來年的工作作出準備和計劃。

  一、全年工作完成情況

  年采購部以公司生產、銷售需求為基礎,在保障質量的前提下,按期完成了各項采購任務。

其中:

  a.一車間:供應商47家,比上年增加13家。全年共完成采購.03元比上年增長%(13年采購額為:.96元)。全年銷售燈具、光源及工程材料的采購占總額的%,車間產用設備及實驗物料占%,辦公用品及其他占5%。b.三車間:供應商為45家。全年共完成采購.40元。前三季度主要為車間生產設備等的采購與安裝,第四季度主要為實驗、研發(fā)器材試劑以及生產用原材料的采購;

  c.銷售方面:共完成銷售額.28元,比上年降低%(13年銷售額為.00元)。

  2.通過建立長期的合作關系,我們與部分主要產品的供應商在價格控制、付款方式、售后服務等方面取得了很大的空間和支持:

a.價格方面:通過協(xié)商與管控,盡可能的降低單價或抑制單價的增加,在這一年里沒有出現單價大幅增加的現象,給公司降低了采購成本;

  b.付款方式方面:最大限度的優(yōu)化了供應商的付款條件,爭取了一部分供應商現提供產品的月結和延期付款,為公司提高了資金的運作效率;

  c.售后服務方面:在良好合作關系的基礎上,供應商能及時對存在質量問題的產品提供退、換貨服務,公司的銷售工作提供了有力的保障。

  3.由于公司處于發(fā)展的初期階段,各種客觀的原因和局限性是工作中依然存在和很多的問題:

  a.關于付款:在采購過程中經常存在,由于不能及時支付貨款而延遲采購的問題,從而影響實驗和生產工作。因此部門之間的溝通、協(xié)作與計劃和資金的合理配置和管理顯得尤為主要。

  b.關于發(fā)票:由于受到地域和經濟發(fā)展的限制,物流不能直達需進行中轉,在中轉過程中產生的運輸費用,及本地采購的零星小件物品等都無法提供稅務發(fā)票,需自行開。目前稅務部門500元以下金額免稅,但每天每人每種材料只限開一張發(fā)票,所以給采購和報銷帶來很大的麻煩。

  c.關于職能:采購部門主要負責公司日常生產所需設備,原材料,

  辦公用品等物料的采購。但現在采購部門還負責銷售、工程方面的工作。三個業(yè)務分別涉及到產品的進、出和使用,給工作造成嚴重的沖突,給日常的工作和管理帶來很多問題。

  d.關于計劃:現階段的采購是無章法、凌亂的,使用的時候才零時通知采購的,且采購要求是口頭的、無計劃、無審核的。致

  使采購工作重復,運輸成本增加。

  e.關于入庫:目前產品采購后存在四中情況:產品到庫有票,產品到庫無票,產品未到庫有票,產品到庫無票的。其中,有票的兩種情況都可按正常程序辦理各類手續(xù)。在發(fā)票不能及時到達的時候存在重復付性和冗余的工作。即,無票情況下每件產品必須公司領導審核簽字后辦理估價入庫,待發(fā)票到達后任然每件產品必須公司領導審核簽字后重新入庫沖賬。這樣一來很容易造成工作的積壓,浪費人力資源。

  f.關于供應商:現階段我們與供應商的合作主要通過,網絡查找,電話聯系,簽訂合同的方式合作。對于很多主要產品和一次性采購數量較大的產品來說,我們無法準確的確定供應商的實際產品,生產規(guī)模和發(fā)貨運輸模式等,因此就無法保障每一批貨的質量。

  以上三方面為20--年采購部門的整體工作完成情況和工作中存在的一些重要問題,我們將在14年工作的基礎上繼續(xù)有效的工作方式和方法,從存在的問題著手來計劃下一年的工作。

  二、工作計劃

  1、“術業(yè)有專攻”進一步明確采購部門工作范疇和工作職責。

在此基礎上繼續(xù)加強與重點客戶的合作,確保產品質量,售后的服務支持。繼續(xù)嚴格的管控產品的價格,嚴格控制采購成本。

  2、向公司提出申請,對重點產品和大批采購產品的客戶進行實地考察,全面掌握和了解供應商的生產規(guī)模、生產能力和發(fā)貨運輸方式,簽訂合作協(xié)議以保障產品質量高,發(fā)貨及時,價格一年一議,付款方式靈活多樣。

也可定 時參加行業(yè)產品交流會等,及時掌握最新的市場行情和產品行情,做到有的放矢。

  3、與各部門協(xié)協(xié)商制定更加合理的采購申請流程,按時、按需上報采

  購計劃,做到集中辦理、集中采購和集中運輸,使各類庫存得到保障,成本大幅降低,工作效率有效提高。也使資金能得到有效管理和配置,不因為零時申請資金不到位,而影響采購時間。

  4、對于部分運輸費和零星采購的物料沒有發(fā)票的情況,依據稅務部門發(fā)票開據的要求,建議向公司提出申請,單筆費用在1500元以下的,分批開據免稅發(fā)票。

單筆金額在1500元以上的開據含稅發(fā)票。

  5、在產品的出、入庫問題上,由于存在估價入庫,所以建議在辦理估價入庫時以每批采購計劃為主(附各個產品的出入庫單據),在一定周期內統(tǒng)一經公司領導審核簽字后辦理出入庫手續(xù),使工作不積壓,高速有效。

  以上是采購部門20--年年度工作總結和計劃,常言道:“點點滴滴,造就不凡”,在以后的工作中,無論是困難重重的還是多姿多彩的,我們將不斷積累經驗,在公司領導的帶領下,與各位同事一起“勤奮嚴謹,協(xié)作創(chuàng)新”努力提高部門文化素養(yǎng)和各種工作技能,為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。

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